同學,你好 企業發生的與生產經營活動有關的業務招待費支出,按照發生額的60%扣除,但最高不得超過當年銷售(營業)收入的5‰。 200*0.6=120 200-120=80 是的
老師,請問下,公司成立到現在還沒發生過收入,但是當年發生的業務招待費15萬元.業務招待費要調增多少呢?
如果業務招待費發生了5萬,2021年無收入,其中3萬屬于不合理的,需要調增,那么,填匯算清繳表時,業務招待費稅收金額應該填多少?是0嗎
老師,公司去年是負利潤200多萬,業務招待費是16萬,匯算清繳業務招待費是按發生額的60%,跟收入的千分之五最大數填嗎
老師 我們做匯算清繳的時候 業務招待費發生額大概5萬多 但是我們上年沒有收入 這個業務招待費怎么調增呢
某設備制造企業20×7年實現營業收入2100萬元,全年發生業務招待費100萬元。則該企業計算應納稅所得額時業務招待費應調增的數額是多少
老師,23年底有申請發票作廢,然后退稅退到了24年,當時退稅做的負數,現在報年報稅費及附加是負數報不過去怎么處理?
管理人員的項目提成可以記入管理費用-管理人員職工薪酬嗎?
老師,我們公司的采購都沒有供應商提供的銷貨清單,就只有一張發票,這樣可以嗎
個人代開的勞務發票可以作為經營所得申報嗎?或者個人提供勞務哪種形式可以作為經營所得?
老師,工商年報中的稅務,那欄怎么填寫
老師,那個我2024年的企業所得稅預交的時候,用了固定資產加速折舊,但是我現在在匯繳的時候,我不想用了,可以嗎?稅局在核對表格勾稽的時候會提示出現風險嗎?
你好老師,做賬的時候稅金及附加,和稅局那邊系統入庫的金額不一致,現在報年報的時候想把年報報的和實際交的一致,要怎么調整
老師你們好!2024年開的稅票,對方忘記入賬,現在要求紅沖,從新幫開,像這種情況后期對我們有沒有影響,或者說,要怎么做會更好
與個人簽訂勞務協議,對方提供發票,需要代扣代繳個人所得稅嘛?
個人開具增值稅普票6萬,免什么稅?
假如我23年12月忘了計提工資,24年調整以前年度損益補提了2000,那我匯算清繳時職工薪酬那里該怎么寫?
同學,你好 賬面填寫23年的工資金額,包括補計提的
如果24年匯算清繳之前付了 那 是不是稅收也是跟賬面是一樣的
同學,你好 不一樣的
假如23年加補提一共8000,補提的2000在24年匯算清繳之前付了,那匯算時職工薪酬調整那一頁怎么調寫?謝謝老師
同學,你好 匯算時職工薪酬調整那一頁怎么調寫? 都寫8000
那就是賬載金額8000,稅收金額6000,實際發生額8000,納稅調整2000?是這樣嗎老師
同學,你好 嗯嗯,是的
老師,再請教下,匯算清繳時銀行的手續費到底是填其他那一欄次,還是傭金和手續費那一欄次?
同學,你好 財務費用-其他
非常謝謝您
不客氣,祝工作順利