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老師好,我們是小規模公司,前會計留下的賬目里,有應交增值稅下設了明細科目:已交稅金/銷項稅額等)都有余額。本年我來接手實際繳的增值稅也不是原賬面的余額。這樣子的話,我要怎么調這個數?

2022-03-02 18:54
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-03-02 18:56

看下是不是應交稅費貸方余額。

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快賬用戶1598 追問 2022-03-02 19:01

是貸方余額,但是只余了5000多,實際本年1月繳了1萬多。這樣我要怎么調?

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齊紅老師 解答 2022-03-02 19:04

借應交稅費應交增值稅 貸營業外收入

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看下是不是應交稅費貸方余額。
2022-03-02
你好,是的,同學的理解是正確的。
2020-12-13
借,應交稅費 貸,以前年度損益調整
2022-03-03
你好,學員,能找到原因調整是最好的,找不到,按照正確的余額,差額調整到營業外收支
2022-12-06
你好,根據你的描述,之前的會計應該是想讓未交增值稅的余額跟增值稅申報表上的期末數對應上(其實,應交稅費應交增值稅下的各個科目不串戶,不用來回結轉的)。繳納增值稅,借應交稅費應交增值稅-未交,貸銀行存款。期末留抵,你可以接著延用之前的做法,借銷項,未交增值稅,貸進項。
2025-01-06
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