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新接手一個小規模企業,12月份的余額表里“應交稅費”——“應交增值稅”下面有進項稅額,銷項稅額,前會計說進項的601.72是記錯了,我想新建賬套中應交稅費下只設應交增值稅,老師,初始化中我該怎么填?

新接手一個小規模企業,12月份的余額表里“應交稅費”——“應交增值稅”下面有進項稅額,銷項稅額,前會計說進項的601.72是記錯了,我想新建賬套中應交稅費下只設應交增值稅,老師,初始化中我該怎么填?
新接手一個小規模企業,12月份的余額表里“應交稅費”——“應交增值稅”下面有進項稅額,銷項稅額,前會計說進項的601.72是記錯了,我想新建賬套中應交稅費下只設應交增值稅,老師,初始化中我該怎么填?
2021-03-11 12:51
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-03-11 12:52

同學,你好,把601.72做下調整分錄

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同學,你好,把601.72做下調整分錄
2021-03-11
你好,你自己增加一個小規模使用三級科目。
2023-12-15
同學您好, 一般月底要應交稅費-增值稅-進項、銷項稅需要結轉到應交稅費-未交增值稅。
2021-01-06
你好 這里面是不是原來的小規模應交增值稅時候數據?實務中,可以參考下面的方式:建立01為銷項稅,或是01建立為應交增值稅-小規模增值稅,原來的數據因為之前沒有明細科目,都會自動轉入01
2021-01-06
你好;? ? ? 你到時結轉下即可; 你之前科目是什么方向的余額??
2023-01-10
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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