借:營業外支出 200 貸:應交增值稅——未交增值稅 200
老師:我們以前的會計,進項稅和銷項稅,沒有結轉。我統一結轉這樣的分錄可以嗎?借:應交稅費-銷項稅,貸:轉出未交增值稅, 借: 轉出未交增值稅 貸:應交稅費-進項稅。 然后做:轉出未交增值稅,和未交增值稅。有稅做交稅。沒有稅做留抵對吧。問題是好幾年過去了。未交增值稅和轉出未交增值的分錄和應該交的對不上了。這樣我怎么調整呢。我想做一筆分錄吧以前的調整平了。以后我自己的就好弄了,改怎么辦呢。
發現前會計,賬上應交增值稅——未交增值稅為—200。實際平掉了,怎么改賬,做分錄。沒有多交呢
老師:我們以前的會計,進項稅和銷項稅,沒有結轉。我統一結轉這樣的分錄可以嗎?借:應交稅費-銷項稅,貸:轉出未交增值稅,借:轉出未交增值稅貸:應交稅費-進項稅。然后做:轉出未交增值稅,和未交增值稅。有稅做交稅。沒有稅做留抵對吧。問題是好幾年過去了。未交增值稅和轉出未交增值的分錄和應該交的對不上了。這樣我怎么調整呢。我想做一筆分錄吧以前的調整平了。以后我自己的就好弄了,改怎么辦呢。
老師您好,賬上未交增值稅貸方是8,實際支付時是5,也就是賬上未交增值稅做多了,現在應該咋調平呢?
實際交的增值稅,比賬上面計提的增值稅,多交了3分錢。怎么做調整分錄,賬上面?
老師,游樂場所有人員的工資都可以計入管理費用嗎
老師,公司本位幣是美元,固定資產發票是港幣,支付也是港幣賬戶用港幣支付,請問老師:固定資產入賬及計提折舊是以港幣作為原幣入帳,還是美元入帳?
老師,稅局取得的進項合計金額,是含稅金額嗎
老師通行費發票怎么入賬
計提匯算清繳所得稅分錄怎么寫?
老師,現實生活中,小企業的賬,怎么跟理論的學的不一樣?
麻煩樸老師接上問題回答一下。2024年匯算清繳調減了。25年的跨年的分錄怎么做?
老師就是我們買的材料,人家不開發票,叫走私賬,我這邊是吧錢轉給老板,老板在轉給賣家,還是我這邊通過公司網銀轉給賣家私賬啦,這兩個有什么利弊哦?
你好,老師,多家關聯公司BCDE匯集資金給殼子公司去打款給運營商,我們是由A公司去跟運營商采購線路資源,運營商給A公司開票,A公司分開給BCDE開票,這樣操作是否可行
老師,我這個個體戶承包了一個工地瓦工的活,請問開票項目工程寫啥
那要是未交增值稅為負數呢?和正數的分錄有什么區別
你寫的未交增值稅為負數,負200.這是針對負數的分錄
晚要是是正數200,那分錄怎么寫
借:應交增值稅——未交增值稅 200 貸:營業外收入