你好,多交的三分錢(qián)直接記入營(yíng)業(yè)外支出
老師 您好 新接受的帳 月末記提完增值稅發(fā)現(xiàn)賬上稅金跟實(shí)際應(yīng)交不對(duì):未交增值稅和簡(jiǎn)易計(jì)稅有余額 未交增值稅有2分錢(qián)余額,簡(jiǎn)易計(jì)稅有一分錢(qián)余額,查了帳是2019年1月月末記提比2月實(shí)際繳納增值稅少了2分錢(qián) ,這跨年的怎么調(diào)整這兩分錢(qián)呀 分錄?
增值稅實(shí)際多交了一分錢(qián),怎么調(diào)整賬面啊?做怎樣的分錄?比如說(shuō)上個(gè)月銷項(xiàng)稅額是100.02實(shí)際繳納100.01
老師,計(jì)提的增值稅比實(shí)際交的少了2分錢(qián),分錄要怎么調(diào)?
老師您好,賬上應(yīng)交增值稅比實(shí)際繳納額多出1分錢(qián),應(yīng)該咋調(diào)整?。?/p>
老師,應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅計(jì)提一直比實(shí)際交的多一分錢(qián),這一分給她調(diào)整掉,分錄怎么做
這個(gè)消費(fèi)稅征收管理的納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間,這里的銷售和自產(chǎn)自用,還有進(jìn)口這 3 個(gè)老師說(shuō)同增值稅一樣,我在增值稅里沒(méi)看見(jiàn)啊,他啥意思?
委托加工收回的消費(fèi)稅如果直接用于出售是不用交消費(fèi)稅,是因?yàn)樵诎堰@個(gè)貨物委托別人的時(shí)候已經(jīng)交過(guò)了,所以不交對(duì)嗎?
關(guān)稅為啥是 10800??14% ???他不是關(guān)稅計(jì)稅價(jià)格,加關(guān)稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計(jì)稅價(jià)格這里,委托加工應(yīng)收消費(fèi)品,為啥委托方不是增值稅納稅義務(wù)人???
這個(gè)為啥要 5989-5085 ??? 金銀首飾是安實(shí)際收取的不含增值稅的全部?jī)r(jià)款征收消費(fèi)稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費(fèi)稅的計(jì)稅基礎(chǔ),不扣減舊貨物的回收價(jià)格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個(gè)后邊為啥是 20??2000 啊
過(guò)節(jié)買(mǎi)包包,首飾,煙酒,送客戶,開(kāi)普通發(fā)票,記哪個(gè)科目?可以抵扣企業(yè)所得稅嗎?
老師,稅務(wù)疑點(diǎn),這個(gè)是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業(yè)務(wù)招待費(fèi)銷售費(fèi)用:0.00,業(yè)務(wù)招待費(fèi)管理費(fèi)處瑪用:132113.00,業(yè)的支付賬載金額:0.00,業(yè)務(wù)招待費(fèi)稅收金額:0.00 營(yíng)業(yè)收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問(wèn)題類型:未據(jù)實(shí)申報(bào)業(yè)務(wù)招待大額費(fèi)支山賬載金額
營(yíng)業(yè)外支出的二級(jí)科目,選哪個(gè)?
營(yíng)業(yè)外支出其他就成了