同學您好,多付可將賬上差額轉入營業外 支出,少付記營業外收入 借:應交稅費,貸:營業外收入
老師 您好 新接受的帳 月末記提完增值稅發現賬上稅金跟實際應交不對:未交增值稅和簡易計稅有余額 未交增值稅有2分錢余額,簡易計稅有一分錢余額,查了帳是2019年1月月末記提比2月實際繳納增值稅少了2分錢 ,這跨年的怎么調整這兩分錢呀 分錄?
老師好,年底結轉應交稅費應交增值稅(一般納稅人),發現轉出未交增值稅借方(留抵數)比申報表上的留抵數多1分錢。這個我該怎么調整?
增值稅實際多交了一分錢,怎么調整賬面?。孔鲈鯓拥姆咒洠勘热缯f上個月銷項稅額是100.02實際繳納100.01
老師你好,賬上的應交稅費-未交增值稅比實際繳納的增值稅多了2分錢,這2分錢我應該咋處理呢
老師,報稅的時候實際繳納的增值稅跟賬上的不一樣比賬上的少了兩分錢該怎么處理啊,應該怎么做調賬呀
老師資產負債表本期都是0,是不是把上期期末數填到本期期初里
一般納稅人采購取得普通發票不能抵扣進項稅直接去成本? 那普票既然不能抵扣進項稅 對應投分送個人消費集體福利是不是就不用視同銷售了?采購取得普票銷售的時候可以開普票也可以開專票?
老師,您好!我想問下運維項目技術服務我開給甲方6個點稅率,我實際發生的運維勞務1個點或3個點專票可以抵扣不嗎
現實中 發票都是 到稅務系統 里面 是否需要找到對應的發票 ? 有流水和回單 沒有對應發票 該如何做賬?。?,有發票 沒有對應流水和回單 又該如何操作啊
銷售員工資高個稅交的多 有沒有什么節稅的方案
把每個月的進項稅額做在待認證進項稅額的科目,這個月底是什么結轉的?按照當月抵扣認證的進項票金額來轉嗎?
老師,我去年單位購買的月餅,對方開的專票,進項我按開票金額全入了,有部分送員工,我進項要轉出,會計分錄怎么做
老師你好、請問別人拿我們公司資質投標、現在中標了、投標保證金要從我們公司付出去、她把這個投標保證金打到我們公賬上、我們在從公司賬戶付出去、請問這樣有風險嗎
老師,我想問問應該職工薪酬,本年增加,本年減少,年末余額,都代表什么意思呢
老師,審計報告不備案就不合規嗎