把上期期末數填到本期期末,如果是上期是12月,就填年初數
資產負債表中的貨幣資金 本期末數=期初+本期增加-本期減少,這個期初是應該用年初數還是上期末數
您好!老師,請問9月份建賬的培訓公司,填資產負債表時,年初數是不是都是填0(建賬那個年度每個月的資產負債表年初數都是0吧?),然后資產負債表的期末數就要加上往期的,對嗎?可以說下年初數和期末數的區(qū)別嗎?
本期零申報是不是要把資產負債表年初的數據填到期末?
老師,資產負債表,年初余額,期末余額,比如2月年初余額都是0,期末余額是3,那么在3月時資產負債表年初余額,是不是2月期末余額3,本月期末余額為4
老師資產負債表本期都是0,是不是把上期期末數填到本期期初里
老師,通常我們項目上的發(fā)貨是先發(fā)貨,然后等到項目驗收才能開票到款,那材料采購入庫了在出庫了這什么時候結轉成本呢?分錄咋寫
過節(jié)費單獨發(fā)放還是隨工資一起發(fā)放
老師 小規(guī)模繳納增值稅 季度是30萬 還是45萬是臨界點?
老師麻煩問一下,借管理費用-招待費,貸現金,這張憑證的后面是不是不能只有一張發(fā)票,還要附上報銷單,對吧
請問收到材料專票并入庫的庫存商品,還沒有銷售出去是不是不用結轉成本
您好老師!我想咨詢一下,這個企業(yè)所得稅年報期500萬一次性扣除了,以后年度折舊調增。我的疑問是圖中紅圈本年累計折舊數。和期間費用折舊數對不上,原因是因為期間費用折舊是實數。但是在這一年中,固定資產有清理 所以累計折舊轉出來一部分數。所以105080累計折舊這個表本年累計這個數 就是減掉了清理資產折舊的那個數。我應該怎么填,如果填實數的話,累計折舊余額就會對不上。 2.
公司沒有工會可以不按照工資比例交工會費嗎?
稅務風險評估報告是哪個公司出的嗎?
請教,實際收的水費發(fā)票一般含免稅金額,就會導致應交稅費簡易征收(貸方與借方差額)金額與實際值出現差額,怎么辦? 比如代收103,收入100,增值稅3 代付91.5元,成本90 增值稅1.5 賬面簡易征收1.5 而實際103-91.5=11.5/1.03*0.03=0.33
老師好,總公司和非獨立核算的分公司之間的資金流動需要開票嗎,比如分公司員工的社保工資發(fā)放是總公司把錢劃撥給分公司,這樣需要開票嗎
年初余額是上年12月末的嗎
是的,就是那個意思的