你好不需要繳納的,如果全都是普通發票的,不需要交。
我們是小規模納稅人,買的農機屬于免增值稅產品,假如一個月銷售額20萬,其中免增值稅的18萬,2要應稅產品,怎么繳增值稅呢?
某食品廠是小規模納稅人,按季度繳納增值稅。2022年第一季度銷售自產的食品銷售額為88萬元,為什么免征增值稅呢?
乙生產企業為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為13%。2021年5月發生的經 營業務如下。 (1)銷售甲產品,取得不含增值稅價款100萬元,同時收取包裝物租金1.13萬元。 (2)銷售乙產品,取得含增值稅銷售額33.9萬元。 (3)將研發的一批新產品用于對外投資,該批新產品的生產成本30萬元,成本利 潤率為10%,無同類產品的市場銷售價格。 (4)購進原材料,取得增值稅專用發票注明金額50萬元、稅額6.5萬元。 (5)購進免稅農產品一批,支付買價20萬元,取得農產品銷售發票。該批農產品 的80%被本月生產領用,20%作為本企業職工福利。 已知:以上銷售的產品均為非應稅消費品,農產品的扣除率為10%,相關票據均于 當月通過勾選認證。 要求:請按順序完成下列計算任務。 (1)計算銷售甲產品的增值稅銷項稅額。 (2)計算銷售乙產品的增值稅銷項稅額。 (3)計算自用新產品的增值稅銷項稅額。 (4)計算外購原材料準子抵扣的增值稅進項稅額。 (5)計算外購免稅農產品準予抵扣的增值稅進項稅額 (6)計算該企業2021年5月應繳納的增值稅稅額
乙生產企業為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為13%。2021年5月發生的經營業務如下。(1)銷售甲產品,取得不含增值稅價款100萬元,同時收取包裝物租金1.13萬元。(2)銷售乙產品,取得含增值稅銷售額33.9萬元。(3)將研發的一批新產品用于對外投資,該批新產品的生產成本30萬元,成本利潤率為10%,無同類產品的市場銷售價格。(4)購進原材料,取得增值稅專用發票注明金額50萬元、稅額6.5萬元。(5)購進免稅農產品一批,支付買價20萬元,取得農產品銷售發票。該批農產品的80%被本月生產領用,20%作為本企業職工福利。已知:以上銷售的產品均為非應稅消費品,農產品的扣除率為10%,相關票據均于當月通過勾選認證。要求:請按順序完成下列計算任務。(1)計算銷售甲產品的增值稅銷項稅額。(2)計算銷售乙產品的增值稅銷項稅額。(3)計算自用新產品的增值稅銷項稅額。(4)計算外購原材料準子抵扣的增值稅進項稅額。(5)計算外購免稅農產品準予抵扣的增值稅進項稅額(6)計算該企業2021年5月應繳納的增值稅稅額
我是小規模,這個季度開了30萬的稅票,還有20萬的農產品免稅票,怎么報增值稅,需要交稅嗎
權責發生制轉換為收付實現制對應的會計等式。 實際收入=收入+應收賬款貸方數-應收賬款借方數+預收賬款貸方數-預收賬款借方數 應收票據科目該如何處理?其他應收是否也按照應收賬款處理? 實際支出=費用+應付賬款借方數-貸方數?預付賬款借方數-預付賬款貸方數-累計折舊和待攤費用 應交稅金如何處理?其他應付同應付賬款的處理方式? 最終上述實際收入-實際支出=貨幣增加額? 該公式是否成立?該如何調整?
老師:請問負債過大, 1、可以處理的方案有哪些啊? 2、轉資本需要哪些手續? 3、轉資本有哪些損失嗎?
注冊資金100萬,5年內實繳100萬是指法人5年一共存進賬戶100萬還是一次行存進賬戶100萬 別人轉進賬戶的錢可以算在內嗎
廠家開具負數發票給我們,我們就做進項稅額轉出,沖減成本,廠家就沖減收入,沖減銷項稅,是這樣處理嗎?
代買購置稅和保險。可以代買的吧?就是別人從我們這里買車,我們把這個車輛購置稅收了,買了 然后發票是對方名字的。賬務處理咋做的 是這樣做嗎? 我已經借銀行存款89800 貸應收賬款89800 開票,借應收賬款 74500,15300代付保險和上牌的。收款89800,開票74500,其中15300是保險跟車輛購置稅代付的。 分錄。開票時借應收賬款 74500主營業務 銷項稅額 收到款項,借銀行存款89800 應收賬款74500 其他應付款 車輛購置稅 和保險15300 代付車輛購置稅跟保險。借其他應付款車購稅和保險 貸銀行存款
2024年7月以后新開的賬戶3年緩沖?5年內實繳是什么意思?實繳是注冊資金100萬就需要往賬戶存100萬么
廠家返利給我們,我們是沖減成本,對于廠家來說,這筆錢怎么做賬?
老師,請問一下年終獎25萬要交多少個稅啊?咋算?平時每個月也有工資5千以內,有一個娃,有一套新房 房貸。
公司應該要收到一筆營業外收入50元,但銀行自動扣了5塊錢手續費,實際到賬是45元。 做賬是做借銀行存款45元,貸營業外收入45元。 還是做借銀行存款45元,借營業外支出5元,貸營業外收入50元。 還是借銀行存款45元,借財務費用手續費5元,貸營業外收入50元。
公司收到一筆營業外收入50元,銀行自動扣了5塊錢手續費,實際到賬45元。 做賬是做借銀行存款45元,貸營業外收入45元。 還是做借銀行存款45元,借營業外支出5元,貸營業外收入50元。 還是借銀行存款45元,借財務費用手續費5元,貸營業外收入50元。
你們是按月申報的嗎?如果是按月申報的需要按季度的不用。
那2萬的應稅產品也不需要繳納嗎?
月銷售額15萬是不是不包括那18萬的免增值稅產品?
你好,如果是按月申報的,需要正常繳納的。因為你的銷售額已經超過了15萬,包含免稅的18萬。
那兩萬需要正常交稅。
小規模取得專票也不能抵扣對吧
對的是的,抵扣不了的。
如果按季申報,不超過45萬就不用繳納增值稅對吧
你好對的是的,是怎么理解的?