你好!是的,是要交了。你超過了30萬了
小規(guī)模納稅人開免稅農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票季度超過30萬,需要繳納增值稅嗎
老師,請問開農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票不是免稅嗎?但季度超過30萬,那為什么小規(guī)模季報(bào)時(shí)還得交增稅呢?
我是小規(guī)模,這個(gè)季度開了30萬的稅票,還有20萬的農(nóng)產(chǎn)品免稅票,怎么報(bào)增值稅,需要交稅嗎
農(nóng)產(chǎn)品自產(chǎn)自銷小規(guī)模,季度開20萬免稅10萬普票還免稅嗎,季度免稅40萬,普票10萬交稅不交
老師,我們是苗木場自產(chǎn)自銷小規(guī)模納稅人,這個(gè)季度開了免稅票,還有1個(gè)點(diǎn)普票20來萬,那1%發(fā)票未超30萬,開票總額超了30萬,請問20萬1%普票要交增值稅嗎?
生產(chǎn)企業(yè) 如果3月有出口收入,已經(jīng)開具出口發(fā)票,申報(bào)了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報(bào),等到時(shí)候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報(bào)呢 ②還是說申報(bào)了當(dāng)期的增值稅,就一定要申報(bào)免抵退稅 ③如果是那種超期申報(bào)的(超次年4月),是否可以跟正常申報(bào)的,一起申報(bào)退稅
發(fā)現(xiàn)一張取得的切割機(jī)發(fā)票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉(zhuǎn)讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報(bào)
匯算清繳時(shí),假如2024年的業(yè)務(wù)招待費(fèi)需要調(diào)增10000,補(bǔ)交稅10000*5%=500,小規(guī)模公司,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。能不能在4月份做賬務(wù)處理,借:所得稅費(fèi)用 500 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 500,需要改資產(chǎn)負(fù)債表的年初數(shù)嗎
老師,公司簽訂進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)合同有啥作用呢?
老師,有增資協(xié)議模板嗎?
這個(gè)付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個(gè)都是什么意思
企業(yè)所得稅加:特定業(yè)務(wù)計(jì)算的應(yīng)納稅所得額這一項(xiàng)的金額是自己填報(bào)的,還是系統(tǒng)自動(dòng)生成的?如果是系統(tǒng)自動(dòng)生成的,請問這個(gè)數(shù)據(jù)的依據(jù)是什么?
會(huì)計(jì)計(jì)提的應(yīng)發(fā)工資包含遲到早退的扣款嗎
稅務(wù)局對電子發(fā)票格式要求
可是這個(gè)20萬不是農(nóng)產(chǎn)品免稅的嗎?也要交稅嗎?
你好!這個(gè)不用,但是這個(gè)30萬需要。 30萬的金額是包括了不含稅的部分