如果你是小規模納稅人,季度銷售額在20萬以內是免征增值稅的。超過20萬的部分,無論是開具的普通發票還是其他類型發票,都需要按照適用的稅率繳納增值稅。所以,即便你的總季度銷售額是40萬,其中10萬開具了普通發票,這10萬也是需要交稅的。
小規模一個季度內開了10普票,40萬專票,這10萬普票免增值稅嗎
小規模納稅人季度銷售額不超過45萬免征增值稅,那比如普票季度開了40萬,專票開了10萬,怎么交稅呀
2023年度小規模納稅人季度銷售額低于30萬元普票免稅,如果該季度開具普票28萬元,專票20萬元,這樣的話交稅銷售額算多少,普票部分免稅嗎
公司是小規模第一季度開了42萬但享受農產品自產自銷免稅政策還需要交第一季度增值稅嗎?
如果小規模納稅人 季度開票30萬,普票10萬?專票20萬,那就10萬普票免增值稅,20萬專票則按1%交增值稅,是吧?
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經交過了,所以不交對嗎?
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
小規模季度免稅不是30萬嗎
對不起,確實是這樣的。自2021年起,對小規模納稅人的季度銷售額免征增值稅的標準提高到了30萬。所以,如果你的季度銷售額在30萬以內,是不需要繳納增值稅的。超過這個額度的部分才需要按規定繳稅。感謝指正!