你好,要看你們第一個季度開了多少錢的票,但是專票的那部分不能享受免稅的
你好 想咨詢一下 本公司屬小規(guī)模納稅人 在1-3月 所開票收入未達30萬 本可享小規(guī)模未超30萬免征增值稅優(yōu)惠的 但因我們1-3月去稅局代開了專票 而在代開專票時稅局需馬上預扣增值稅和城建稅的 所以現想了解 因1-3月未達30萬 已預交的增值稅和城建稅也未抵扣 而所預扣的增值稅和城建稅能否留到 第2季度或第3季度 才抵扣嗎? 如果可以留抵 那塡申報表時應該如果塡寫才能體現出讓增值稅和城建稅留到第2季度抵扣使用(需要做什么操作或申請嗎 還是第二季度時系統會自動幫抵所需扣的增值稅和城建稅?
老師你好,我是小規(guī)模企業(yè),季報,6月份開了一張專票價稅合計13378.03元,開的稅率是1%,不含稅金額是13245.57元,我今天申報填寫了《增值稅減免稅申報表》,減免性質選擇小規(guī)模納稅人減按1%征收率征收增值稅《財政部稅務總局關于支持個體工商》稅務總局公告2020年第13號,在本期發(fā)生額輸入264.91元,選擇保存后,在小規(guī)模納稅主表第18行,本期應納稅額減征額欄沒有出現264.91,是怎么回事?手動輸入后,電正式提交申報,出現錯誤。是哪里出問題了?
湖北省一家咨詢公司,屬于按季申報的增值稅小規(guī)模納稅人。我們不知道支持小規(guī)模納稅人復工復業(yè)增值稅政策會延續(xù),今年1月份給購買方開具了3%征收率的增值稅專用發(fā)票。現在延續(xù)政策出臺了,我們一季度的收入是否還能夠享受免征增值稅政策?
尊敬的納稅人,按照《關于延長小規(guī)模納稅人減免增值稅政策執(zhí)行期限的公告》(財政部 稅務總局公告2020年第24號)、《關于支持個體工商戶復工復業(yè)增值稅政策的公告》(財政部 稅務總局公告2020年第13號)和《關于支持個體工商戶復工復業(yè)等稅收征收管理事項的公告》(國家稅務總局公告2020年第5號)政策規(guī)定,自2020年3月1日至12月31日,我省增值稅小規(guī)模納稅人,適用3%征收率的應稅銷售收入,減按1%征收率征收增值稅。 如您本期不含稅銷售額未超過小微企業(yè)標準(月銷售額不超過10萬元或季度銷售額不超過30萬元,下同),您可以先享受小微企業(yè)免征增值稅政策。 如您本期不含稅銷售額超過小微企業(yè)標準,請將本期1%征收率對應的不含稅銷售額按照2%計算應納稅額減征額--------------------剛才申報增值稅看到這個,但不是季度45萬嗎?改成30萬?
老師你好,我們是個體工商戶,想開立諮詢費發(fā)票,看了法規(guī),想確認一下開票稅率: 現將增值稅小規(guī)模納稅人減免增值稅等政策公告如下: 一、自2023年1月1日至2023年12月31日,對月銷售額10萬元以下(含本數)的增值稅小規(guī)模納稅人,免征增值稅。 二、自2023年1月1日至2023年12月31日,增值稅小規(guī)模納稅人適用3%征收率的應稅銷售收入,減按1%征收率征收增值稅;適用3%預征率的預繳增值稅項目,減按1%預征率預繳增值稅。 我們在票稅系統上看到諮詢費6%,請問小規(guī)模的話,適用減按1%開立嗎? (每季度開票估計會超過30萬)
請問公司以前未建賬,去年的收入已入賬未開票,今年建賬,今年補開的發(fā)票怎么入賬?
居間費打公司賬戶,需要交什么稅,稅率多少
老師,我們是一邊干活一邊給部分錢,長期的活,開票都是后期,這種情況怎么做賬好些
電子稅務局取得了進項普通發(fā)票,一般納稅人企業(yè),不做賬會有問題嗎?
現在銀行貸款合同,是免印花稅的嗎
老師請問下帶扣代繳員工承擔部分工會經費怎么在電子稅務局申報
老師 公司21年6月買一輛車作為公車,但是2025.1月賣出10萬(需要價稅分離)我剛剛發(fā)現我在21年-2022年這車子折舊少7個月。我現在可以補嗎 補在賣2025.年2月嗎? 還是說 不用補 ,以賬上登記多少折舊來計算?@
老師,印花稅買賣合同是根據銷售額作為計稅金額還是價稅合計作為計稅金額啊
老師您好,工資沒這么高,但是公積金基數比工資高沒問題吧?
小微企業(yè)需要交印花稅嗎?比如貸款,購銷,運輸合同等,是減半吧?不是小微企業(yè)不減半是嗎?那我現在不是小微系統印花稅已經減半了,按照系統來還是要跟專管員反映呢??