你好? 各地報表設置不一樣? 可以試試 不行要去大廳報??
請問一下,我們是外地預繳的增值稅 所屬期是21年12月 但是繳款時間是1.29號 可以手動把它加在所屬期22年1月的增值稅申報表里面 。 但是滯納金是不可以算進去的對吧
建筑行業(yè),有個簡易計稅的項目要異地預繳,所屬期是11月份的,現(xiàn)在申報。但勞務分包款在11月付款出去了,現(xiàn)在12月才開勞務票回來。我可以在增值稅及附加預繳表的扣除金額那里填這個12月開的勞務票金額上去嗎?
老師我司異地施工7月預繳增值稅和附加稅了!本來應該6月份開完票就做預繳,但是賬上缺乏資金通知7月份做的異地預繳,7月份我司沒有對外開發(fā)票!現(xiàn)在申報所屬期7月稅費,表一里增值稅和附加稅都是負數(shù)!請問可以申報嗎?
稅務通知21年12月有免稅項目,需要調整21年進項稅額轉出,我們21年12月有留抵稅額,所以導致修改了21年12月-23年12月增值納稅申報表,22年4月補交了500多增值稅和滯納金,2023年9月補交附加稅30多元,但是是24年12月扣的稅款,請問這種情況24年怎么調賬?21年-23年的賬務和報表還需要調整嗎?若以前年度的賬務和報表不需要調整的話,賬上和增值稅報表數(shù)據(jù)就不一致了,這樣可以嗎?
增值稅怎么申報?要根據(jù)什么表填?
請問老師,上月暫估了20000的費用,借:管理費用20000,貸:其他應付款-暫估。本月收回3000元發(fā)票,該怎么沖回?
老師,企業(yè)所得稅匯算清繳時有暫估沖回的需要怎樣處理?分錄調整在2025年4月份了,那2024年的年報需要調整嗎?如果調整就和之前四季度報的報表不一致了吧?這個應該怎樣做?
新公司成立,試用期因不上社保所以在職員工工資不打算走公戶,那么下個月申報個稅的時候人員信息那直接不填寫去0申報還是填寫法人的信息然后0申報,法人沒有工資
你好老師,餐飲公司,員工支付餐損,如何做賬
老師,所得稅匯算清繳里的利息支出,指的是貸款利息費用嗎?
樸老師回答我的問題吧
勞務報酬稅率是多少,怎么計算
老師你好,如果公司為測試網絡支付的錢, 借:營業(yè)外支出 貸:銀行存款 在匯算清繳的時候怎么處理
你好,老師,鋼結構涂裝,,施工方含噴砂除銹加防腐處理,如果施工方含鋼砂,一般納稅人能簡易計稅嗎?
我試了可以 現(xiàn)在就是說滯納金可以算進去嗎
你好?滯納金不在申報表里? ?是單獨體現(xiàn)的??