同學你好 這個可以申報的
請問郭老師:昨天剛去一家建筑勞務分包企業,現有一個項目在興寧區,公司注冊地在江南區,有外經證。1、6月份零申報,7月份沒開票應該也是零申報?2、8月份有開票,稅率是9%,稅金是27000元,沒有銷項稅,到時間申報8月份賬,假如沒有其他業務發生,怎么申報,有沒有考慮預交增值稅,附加說,印花稅,企業所得稅等,如果涉及到預交怎么申報?
請問下,有個異地項目,10月份我們開出了票,預繳了增值稅及附加,款11月份才到,有部分入農民工專用賬戶,其實這部分工資是工人9,10,11月份的工資,我們入賬了,可9,10月份的個稅我們沒有申報,也逾期了,我們可以調賬把工資做成11,12,1月份工資嗎?然后銀行先發放這樣,那么個稅就可以按月申報了?
老師。我們建筑公司去異地做工程。上個月在當地開了發票 預繳了增值稅和其他幾個稅種。那我這個月報稅的時候。增值稅這塊。就直接把建筑地預繳的稅款填進報表里。把現場繳納的稅刨掉報送對吧。 但是增值稅報完之后城建稅等附加稅是按照增值稅稅額來計算的。系統會自動帶出增值稅稅額。那我按照實繳的稅額來計算附加稅的話。我在項目上交的附加稅怎么做賬呢。
老師,我們上月預繳外經證稅款有增值稅7339.45元,城建稅教育費附加稅合計880.73元,企業所得稅733.94元,個稅3669.72元,1.但是我7月份都沒有入賬,只是在申報所得稅、增值稅申報時把預繳稅款填進去了沒有做憑證啊!這個月補做憑證可以嗎?2.上個月因為我之前有留抵稅款所以我增值稅上期沒有抵減預繳,如果這個月想把預交的抵減了我是不是這個月進項就少勾選些把預繳稅款部分預留出來?3.比如我這個月增值稅為0了或者有留抵了,那我之前的預繳附加稅怎么辦老師?請指教問題比較都啊!謝謝
老師請教下,公司前期預繳了增值稅,預繳的時候是小規模,現在是一般納稅人了,7月報6月稅的時候是在網上按照銷售額申報的,然后去大廳抵減了增值稅,也抵了一部分附加稅,還應補交的稅當時在大廳就已經扣了稅費,現在8月申報7月的稅,報表顯示我們有未交的增值稅和附加稅,就是6月份的,這個應該怎么處理呢
以開票金額申報印花稅,沒有合同,會有風險提示嗎
所有者權益為負,彌補后還有利潤如何調財務報表
請問老師,企業所得稅年報那個收入支出明細表是勾選的,可以不填不?不填會有啥后果?
通過納稅人自查補正繳納的增值稅和附稅,怎么做分錄?好幾年好幾個月,別人開運費備注我們公司的車牌,稅務局讓我們補交的增值稅
老師,您好!想在公司前臺放一個開票二給碼,這個碼在電子稅務局能申請嗎?
老師,公司換財務軟件了,從用友換到快賬,已經倒完賬了,我需要核對哪些數據呢?看數據是否全部導入了?
老師,已付款未開票的分錄怎么寫
小規模按開票收入金額申報印花稅,申報繳納了稅款,沒有買賣合同,有什么影響
老師,24年、25年中級會計的電子版教材(pdf版本)有嗎?能給發一下嗎?
企業所得稅匯算清繳填的表,按照默認勾選的表填寫的可以嗎?還是自己再勾選一下其他的表?
城建稅異地預繳是按7%繳納的,但是我司所在地是縣城電子稅務局提出的城建稅是5%。和我司實際預繳的金額對不上
同學你好 這個是縣城一般是百分之五
老師我的意思是工程在外地市里,預繳按當地稅務局7%假設200元。但是機構所在地稅務局提出來按的5%170元,有30元差額
預繳的后期抵減 這個沒事 多預繳了就申請
多預繳了申請退稅
沒有多繳納,異地預繳不得按人家當地的稅率繳納嘛!機構所在地稅務局提出來的也是當地稅率不一致!
預繳的抵減就可以了