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老師,我們這個月沒有抵扣航天信息開給我們的280元服務費發票,如果后期我們抵扣的時候,分錄是不是借:應交稅費 應交增值稅減免稅額 貸:管理費用紅字

2022-02-19 16:04
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-02-19 16:07

借管理費用辦公費 貸銀行做的這個嗎

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快賬用戶6973 追問 2022-02-19 16:09

恩 這個月是做的這個分錄

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快賬用戶6973 追問 2022-02-19 16:09

付款的時候 做的是這個分錄 借管理費用 貸銀行存款

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齊紅老師 解答 2022-02-19 16:14

你好對的 是這么做的

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快賬用戶6973 追問 2022-02-19 16:15

那應交增值稅減免稅稅額,怎么結轉

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齊紅老師 解答 2022-02-19 16:17

借應交稅費、應交增值稅轉出未交增值稅貸、應交稅費應交增值稅減免稅款。

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快賬用戶6973 追問 2022-02-19 16:17

是借應交稅費減免稅額,貸應交稅費未交增值稅嗎?,這樣的話,要交的增值稅不是變多了嗎?還是先借應交稅費減免稅額,貸營業外收入,再借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅,貸應交稅費未交增值稅

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齊紅老師 解答 2022-02-19 16:19

你好,轉出未交增值稅。

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齊紅老師 解答 2022-02-19 16:20

這個分錄不對,減免稅款增加喲,他沒有減少。

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快賬用戶6973 追問 2022-02-19 16:23

那完整的分錄就是借應交稅費應交增值稅減免稅款 貸管理費用紅字 抵減的時候做應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅減免稅款 然后結轉 借應交稅費應交增值稅未交增值稅 貸轉出未交增值稅 這樣的?

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快賬用戶6973 追問 2022-02-19 16:24

轉出未交增值稅這個科目是什么意思?如果這樣的話 這個科目不是有余額了嗎? 怎么平呢

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齊紅老師 解答 2022-02-19 16:26

哦,對的是的,這個是一個過渡性的科目,它結轉你們需要繳納的增值稅,把你所有的進項、銷項還有減免稅款都結轉到轉出,未交增值稅,你的銷項和進項不結轉嗎?

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快賬用戶6973 追問 2022-02-19 16:26

銷項和進項都結轉的 結轉到未交增值稅這個科目

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齊紅老師 解答 2022-02-19 16:29

跟你一樣,可以結轉到未交增值稅里面。

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快賬用戶6973 追問 2022-02-19 16:33

你的意思是銷項進項減免稅款 都先轉到轉出未交增值稅里面,然后再從轉出未交增值稅結轉到未交增值稅?

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齊紅老師 解答 2022-02-19 16:37

是的 我是這個意思的 是的 對的 是的

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借管理費用辦公費 貸銀行做的這個嗎
2022-02-19
你好,不需要轉入營業外收入。
2022-01-16
你好,對呀,這個三級科目有余額正常的
2021-04-07
您好,未交轉出要10000的。
2022-01-15
同學你好 購入的分錄是對的 抵稅的分錄 借,管理費用,負數280 借,應交稅費-應交增值稅-減免稅款 ,正數280
2020-08-28
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