同學(xué)你好 購(gòu)入的分錄是對(duì)的 抵稅的分錄 借,管理費(fèi)用,負(fù)數(shù)280 借,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款 ,正數(shù)280
老師有個(gè)問(wèn)題想請(qǐng)教下,開(kāi)票軟件服務(wù)費(fèi)開(kāi)的電子普通發(fā)票可以抵扣嘛?另外如果可以抵扣我做的這個(gè)分錄正確嘛? 借:管理費(fèi)用 280 貸:銀行存款 280 借:管理費(fèi)用 -280 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款 280
老師 稅控年費(fèi)280元的 款付了 但還沒(méi)有抵扣 分別請(qǐng)教下 只扣了280 只要借管理費(fèi)用280 貸銀行存款 借應(yīng)交稅金應(yīng)交增值稅減免稅款 貸管理費(fèi)用(負(fù)數(shù))后面一筆分錄是等抵扣了再做 還是 扣費(fèi)的時(shí)候就一起做
開(kāi)票軟件年費(fèi)280元,首先1、借:管理費(fèi)280 貸:銀行存款280 2、轉(zhuǎn)入抵減稅額 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款280 借:管理費(fèi)-280 3、結(jié)轉(zhuǎn)抵減稅額 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 280 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款280 做到這,我假設(shè)我們公司這個(gè)月 應(yīng)該交增值稅10000元,抵減后我交9720元,我當(dāng)月計(jì)提增值稅,如果計(jì)提的借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅9720 貸:未交增值稅 9720 那么我的未交增值稅一年下來(lái)期末就會(huì)有借方280的余額,我是哪出了問(wèn)題?
老師,想請(qǐng)教下稅控盤(pán)服務(wù)費(fèi)280抵減問(wèn)題, 支付維護(hù)費(fèi)時(shí), 借:管理費(fèi)用 280 貸:銀行存款 280 抵減時(shí), 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(減免稅款) 280 借:管理費(fèi)用 -280 那月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅是直接借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 金額是銷(xiāo)項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)再直接減去280后的嗎?
2022年12月支付280元稅控費(fèi)取得增值稅普票,當(dāng)時(shí)做賬借:管理費(fèi)用 280,貸:銀行存款:280,去年12月沒(méi)有收入,現(xiàn)在有收入了,需要抵扣280,正常應(yīng)該是借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅減免 280,貸:銀行存款,但是我當(dāng)時(shí)做錯(cuò)了,改這么辦呢?這280在2月的申報(bào)表里抵扣了
您好,發(fā)現(xiàn)23年企業(yè)所得稅匯算表,把管理費(fèi)用物業(yè)費(fèi)填到期間費(fèi)用租賃費(fèi)那個(gè)行次里了,不會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)吧
開(kāi)始機(jī)械設(shè)備租賃公司,24年的利潤(rùn)太高,我暫估成本-郵費(fèi),然后25年4月來(lái)發(fā)票可以入帳嗎,這樣合法嗎?機(jī)械租賃公司的
發(fā)票超過(guò)額度怎么申請(qǐng)?zhí)犷~
老師好 請(qǐng)問(wèn)計(jì)提要付給股東的分紅 再支付分紅要怎么寫(xiě)分錄
社保繳費(fèi)體現(xiàn)在電子稅務(wù)局里,人事崗位誤增誤減,現(xiàn)在產(chǎn)生2025年1-3月繳費(fèi)記錄,一定要繳?不繳費(fèi)會(huì)產(chǎn)生什么樣的后果?
老師,注冊(cè)公司的實(shí)繳驗(yàn)資款,放在賬戶(hù)上最低多少天可以轉(zhuǎn)出去?若是全額轉(zhuǎn)出,怎么做賬?
我在做實(shí)操過(guò)程中,遇到一個(gè)問(wèn)題,餐飲行業(yè)為一般納稅人,購(gòu)入農(nóng)產(chǎn)品,取得不征稅發(fā)票,為什么算進(jìn)項(xiàng)稅額直接是發(fā)票金額乘以0.09,但是入庫(kù)成本卻是要除以1.09,他不應(yīng)該是入賬發(fā)票金額嗎
公司就單獨(dú)把車(chē)租賃給其他公司使用,開(kāi)發(fā)票怎么開(kāi)明細(xì)
4月份逾期未申報(bào),屬于個(gè)體零申報(bào)
計(jì)算資本公積時(shí),發(fā)行手續(xù)費(fèi)要沖減資本公積,這里怎么沒(méi)有沖減資本公積,1780應(yīng)該是沒(méi)有沖減資本公積手續(xù)費(fèi)的資本公積吧。
老師 那申報(bào)時(shí)280肯定不能在勾選平臺(tái)確認(rèn),我應(yīng)該怎么填報(bào)啊?謝謝
同學(xué)你好 要填增值稅申報(bào)表主表23欄、附表四、減免明細(xì)表