你好,學員,新年好 之前的需要轉,沒有做賬嗎,學員
老師,請問福利費進項稅發票認證轉出的分錄,這樣對嗎? 轉出:借,管理費用-福利費 貸,應交稅費-進項稅 再借,應交稅費-進項稅 貸,應交稅費-進項稅轉出 最后,借,應交稅費-進項稅轉出 貸,應交稅費-未交增值稅
老師,請問進項稅額轉出分錄是這樣嗎? 轉出:借,管理費用-福利費 貸,應交稅費-進項稅轉出 再借,應交稅費-進項稅轉出 貸,應交稅費-未交增值稅
老師,您好,請問需進項轉出的稅額分錄應借:管理費用福利 貸:應交稅費進項轉出,但之前的需要轉出的進項稅科目還有余額,就在那放著不管么
老師,福利費進項稅轉出借:管理費用 3000貸:應交稅費應交增值稅-進項稅轉出3000 那當時計入借方的應交稅費-應交增值稅-進項稅有余額怎么辦
老師好,職工福利的進項稅額轉出。借:管理費用。貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出,對嗎
老師你好,剛開始供應商不開發票,現金交易,我就做了借 原材料 貸庫存現金 ,現買的多讓他們累計開發票,前面要怎么沖掉賬了
三方勞務派遣發工資是不是自己公司就不用計提工資?
老師,我想問一下,一個總公司帶著兩個分公司,這三個公司都是獨立建賬做賬,在稅務上做了企業所得稅匯總申報,就地繳納的備案,然后這三個公司的稅務網上都有各自的財務報表,那我想問一下,各自的財務報表填寫是用各自公司的數據嗎?還是用三個公司的匯總數據?
老師,請問下資產負債表存貨項目和未分配利潤同時減了,那利潤表是減哪個項目呢?
老師公司原來是代賬做的,4月現剛到公司,中旬開始交接,是不是可以要求代賬公司把所得稅匯算給做完?
老師好:入庫的庫存商品的成本,到賣出商品,到主營業務收入,這個程序的分錄怎么做?我有點表達不清楚,不知道該怎么描述
外貿公司首次退稅函調,請問是調查哪些內容?需要供應商準備什么資料?
這個2024年的當年境內所得額178.26怎么來的,去不掉
所得稅已計提,但本季度彌補上年虧損,不交所得稅,怎么分錄入帳
老師,我想問一下,比如說,我2024年暫估41萬,然后2025年3月份回成本40萬,那我是不是應該在2025年沖紅暫估的41萬,然后做回成本40萬,匯算清繳在其他欄次調整1萬元,補稅,這么理解對嗎?
老師,新年好,之前的做帳了,就是借:管理費用福利借:進項 貸:銀行;現在進項需轉出,然后是我上面說的分錄對吧,
上面說的分錄對的,沒問題
老師,就是進項稅那個科目不用管了么,就這么放著么
是的,學員,是這樣的