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老師,福利費進項稅轉出借:管理費用 3000貸:應交稅費應交增值稅-進項稅轉出3000 那當時計入借方的應交稅費-應交增值稅-進項稅有余額怎么辦

2022-07-29 11:56
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-07-29 12:16

你好,把它結轉到轉出未交增值稅 借應交稅費、應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費、應交增值稅進項

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你好,把它結轉到轉出未交增值稅 借應交稅費、應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費、應交增值稅進項
2022-07-29
?你好 ; 不對哦 。 借管理費用- 福利費; 進項稅貸? 應付職工薪酬-福利費;? 借? ?應付職工薪酬-福利費; 貸銀行存款 。 結轉做 :借管理費用-福利費貸進項稅轉出 。 然后在做結轉分錄的 ;? ? ? ?借銷項稅? ? ? ; 進項稅轉出? 貸? 進項稅? ? ? ?應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 ;? 結轉 :?借:應交稅費-增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅? ;次月繳納 借??應交稅費-未交增值稅? 貸銀行存款??
2022-03-14
可以的,可以這么做的。
2022-11-02
你好,可以這么做的。
2021-06-16
你好不對,借管理費用福利費,貸應付職工薪酬福利費,借應付職工薪酬福利費,進項稅額,貸其他應付款,轉出做借應付職工薪酬福利費, 貸進項稅額轉出
2021-06-16
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