你好 第一個做進項轉出
老師,請問福利費進項稅發票認證轉出的分錄,這樣對嗎? 轉出:借,管理費用-福利費 貸,應交稅費-進項稅 再借,應交稅費-進項稅 貸,應交稅費-進項稅轉出 最后,借,應交稅費-進項稅轉出 貸,應交稅費-未交增值稅
老師,請問進項稅額轉出分錄是這樣嗎? 轉出:借,管理費用-福利費 貸,應交稅費-進項稅轉出 再借,應交稅費-進項稅轉出 貸,應交稅費-未交增值稅
老師進項稅額轉出的分錄怎么做的?是不是 借:管理費用-福利費 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出 然后月底結轉的話 借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出 貸:應交稅費-應交增值稅-未交增值稅
借 管理費用 應交稅費-應交增值稅-待認證進項稅 貸 銀行存款 認證之后, 借 應交稅費-應交增值稅進項 貸 應交稅費-應交增值稅-待認證進項稅 結轉 借 銷項 貸 進項 應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 借 應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸 應交稅費-未交增值稅 繳納時 借 應交稅費-未交增值稅 貸 銀行存款 老師,分錄是這樣嗎?
請問老師,9月,一張福利費發票,借,管理費用 應交稅金-進項,貸,銀行,到了10月,要做進項轉出,是不是做,借,管理費用 貸,應交稅金-進項稅轉出,月末進行結轉,做,借,應交稅金-進項稅轉出,貸,應交稅金-應交增值稅-轉出未交增值稅?
老師好,22年4月做未開票收入,8月開票做收入,25年3月查出22年8月未做紅沖,跨年了會計分錄如何做?申報表如何填?
我司為外貿企業,用于出口退稅的購進發票金額要交買賣合同印花稅嗎
老師 去年暫估了成本 能用今年2.3月份的工資沖減嗎?
老師好小規模納稅人扣繳端申報工資8千個稅90元90元公司承擔這個怎么工資個個稅做會計分錄?
老師,請問電商行業的平臺罰款做什么會計分錄
車船稅交了,還需要另外再申報嗎?
因為預算有的超標,然后需要進行調整,但我們老師說調預算稅金現在是3%,預算的時候是6%,也得調這句,我不太懂,那經費決算的時候,稅金應該是多少?
關于長期股權投資的賬務處理
老師通訊費是不是和電話費是一個意思
老師,小規模納稅人開有1%的稅票,申報增值稅時,開票的不含稅收入和稅率怎么按1%申報繳稅?
轉出:借,管理費用-福利費 貸,應交稅費-進項稅轉出 再借,應交稅費-進項稅轉出 貸,應交稅費-未交增值稅 這樣嗎老師?
哦對的是的是這么做的可以的。