你好,是的,你寫的很對(duì)的
老師,請(qǐng)問福利費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票認(rèn)證轉(zhuǎn)出的分錄,這樣對(duì)嗎? 轉(zhuǎn)出:借,管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸,應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅 再借,應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅 貸,應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 最后,借,應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 貸,應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
老師,請(qǐng)問進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出分錄是這樣嗎? 轉(zhuǎn)出:借,管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸,應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 再借,應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 貸,應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
老師進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的分錄怎么做的?是不是 借:管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 然后月底結(jié)轉(zhuǎn)的話 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-未交增值稅
請(qǐng)問老師,9月,一張福利費(fèi)發(fā)票,借,管理費(fèi)用 應(yīng)交稅金-進(jìn)項(xiàng),貸,銀行,到了10月,要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,是不是做,借,管理費(fèi)用 貸,應(yīng)交稅金-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,月末進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn),做,借,應(yīng)交稅金-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,貸,應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅?
老師你好,剛開始供應(yīng)商不開發(fā)票,現(xiàn)金交易,我就做了借 原材料 貸庫存現(xiàn)金 ,現(xiàn)買的多讓他們累計(jì)開發(fā)票,前面要怎么沖掉賬了
三方勞務(wù)派遣發(fā)工資是不是自己公司就不用計(jì)提工資?
老師,我想問一下,一個(gè)總公司帶著兩個(gè)分公司,這三個(gè)公司都是獨(dú)立建賬做賬,在稅務(wù)上做了企業(yè)所得稅匯總申報(bào),就地繳納的備案,然后這三個(gè)公司的稅務(wù)網(wǎng)上都有各自的財(cái)務(wù)報(bào)表,那我想問一下,各自的財(cái)務(wù)報(bào)表填寫是用各自公司的數(shù)據(jù)嗎?還是用三個(gè)公司的匯總數(shù)據(jù)?
老師,請(qǐng)問下資產(chǎn)負(fù)債表存貨項(xiàng)目和未分配利潤同時(shí)減了,那利潤表是減哪個(gè)項(xiàng)目呢?
老師公司原來是代賬做的,4月現(xiàn)剛到公司,中旬開始交接,是不是可以要求代賬公司把所得稅匯算給做完?
老師好:入庫的庫存商品的成本,到賣出商品,到主營業(yè)務(wù)收入,這個(gè)程序的分錄怎么做?我有點(diǎn)表達(dá)不清楚,不知道該怎么描述
外貿(mào)公司首次退稅函調(diào),請(qǐng)問是調(diào)查哪些內(nèi)容?需要供應(yīng)商準(zhǔn)備什么資料?
這個(gè)2024年的當(dāng)年境內(nèi)所得額178.26怎么來的,去不掉
所得稅已計(jì)提,但本季度彌補(bǔ)上年虧損,不交所得稅,怎么分錄入帳
老師,我想問一下,比如說,我2024年暫估41萬,然后2025年3月份回成本40萬,那我是不是應(yīng)該在2025年沖紅暫估的41萬,然后做回成本40萬,匯算清繳在其他欄次調(diào)整1萬元,補(bǔ)稅,這么理解對(duì)嗎?