您好同學(xué)個(gè)人私車轉(zhuǎn)給公司, 是要開具普通發(fā)票給公司的,因?yàn)橛袀€(gè)政策是小規(guī)模單位及個(gè)人個(gè)體戶45萬(wàn)元以內(nèi)的普票是免稅的,所以個(gè)人代開的普票不需要繳納稅款
老師問您一下,我們公司之前購(gòu)買的車,進(jìn)項(xiàng)稅我們用來抵扣了,現(xiàn)在我們要賣了,這個(gè)稅我們?cè)趺唇弧N覐臅?huì)計(jì)問上面問了,但是我感覺我們這個(gè)我很不清楚,在那上面說了我還是不明白,。我以為的是我們之前進(jìn)項(xiàng)稅用了,所以現(xiàn)在視同銷售按照13稅率交稅,但是二手車公司開了一張二手車的發(fā)票,還給我們算出來了一個(gè)稅,說讓我們?nèi)ソ痪托校撬愠鰜淼哪莻€(gè)我大約算了一下是按照2%算出來的,。還有就是這個(gè)稅額我們應(yīng)該怎么交,因?yàn)槎周嚹莻€(gè)公司說他們可以查到這輛車的銷項(xiàng)我們交了沒有,我們要是從電子稅務(wù)系統(tǒng)上面交的話,他們?cè)趺茨懿榈健罚克麄冮_的那個(gè)票是過戶開的票,請(qǐng)樸老師不要作答,謝謝哦
關(guān)于私車轉(zhuǎn)給公司,就是過戶給公司,就個(gè)人方面而言,增值稅這部分有老師說屬于免稅政策所以不用交,有老師又說沒有增值的話就不用交,我目前知道的是,增值稅是不用交的,但是關(guān)于這個(gè)增值稅為什么不用交,我搞不清原理,但是那個(gè)是對(duì)的?
關(guān)于私車轉(zhuǎn)給公司,就是過戶給公司,折價(jià)銷售。就個(gè)人方面而言,增值稅這部分有老師說屬于免稅政策所以不用交,有老師又說車子沒有增值的話就不用交,還有老師說適用小規(guī)模月度15萬(wàn)元政策,我懵逼了!關(guān)于這個(gè)增值稅我搞不清原理,請(qǐng)問那個(gè)是對(duì)的?給我一個(gè)正確答案,謝謝
麻煩真正懂的老師請(qǐng)回答!!!不是很懂的就不要接了,拜托。我下面的兩個(gè)分析是否正確?: 1.增值稅和所得稅上面說的是贈(zèng)送,那么如果公司把工作服借給員工穿,離職后還給公司,不滿足贈(zèng)送的定義,增值稅所得稅不視同銷售,也不交個(gè)稅,借 辦公費(fèi) 貸 固定資產(chǎn),可以稅前扣除。 2.企業(yè)所得稅上規(guī)定勞保用品(沒有規(guī)定所屬權(quán)轉(zhuǎn)移問題)可以稅前扣除,工作服是勞保用品,不管離職后要不要還給公司,那么所得稅上不視同銷售,而是全額稅前扣除。增值稅上分兩種情況,一個(gè)送給給員工,一個(gè)要還給公司,增值稅上:前者視同銷售,后者不視同銷售。
根據(jù)《財(cái)政部 稅務(wù)總局關(guān)于明確增值稅小規(guī)模納稅人減免增值稅等政策的公告》 (財(cái)稅【2023】1號(hào))、《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于增值稅小規(guī)模納稅人減免增值稅等政策有關(guān)征管事項(xiàng)的公告》(國(guó)家稅務(wù)總局公告2023年第1號(hào))的規(guī)定,自2023年1月1日至2023年12月31日,小規(guī)模納稅人發(fā)生增值稅應(yīng)稅銷售行為,合計(jì)月銷售額未超過10萬(wàn)元(以1個(gè)季度為1個(gè)納稅期的,季度銷售額未超過30萬(wàn)元,下同)的,免征增值稅;小規(guī)模納稅人發(fā)生增值稅應(yīng)稅銷售行為,合計(jì)月銷售額超過10萬(wàn)元,但扣除本期發(fā)生的銷售不動(dòng)產(chǎn)的銷售額后未超過10萬(wàn)元的,其銷售貨物、勞務(wù)、服務(wù)、無形資產(chǎn)取得的銷售額免征增值稅。請(qǐng)您準(zhǔn)確核算適用情況,享受稅收優(yōu)惠。 老師這個(gè)文件是說增值稅專票,季度不超過30萬(wàn)也可以減免是吧?還是說只有普票可以減免,文件沒說清
業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)范圍是哪些
老師好,請(qǐng)問房產(chǎn)土地稅除了享受小微企業(yè)減半征收,還有什么政策可以減免
老師,銀行電子承100萬(wàn),找一家公司貼息,但是他開不了票,所以只能把貼息的部分私人轉(zhuǎn)給他,那這樣子的話怎么做賬呢?合法合規(guī),貼息是5000塊錢。
老師您好,請(qǐng)問合伙企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)告里有現(xiàn)金流量表嗎?
老師好,上年底成本多算了,直接匯算清繳報(bào)還是需要更改四季度企稅報(bào)表?更改報(bào)表的話,步驟是什么,需要提交說明什么的嗎?麻煩不麻煩?如果需要補(bǔ)稅,會(huì)影響公司納稅等級(jí)嗎?
老師好,請(qǐng)問一下,匯算清繳里調(diào)整的項(xiàng)目,就是最后利潤(rùn)總額變了,我需要做分錄嘛?怎么做分錄呀?
老師,印花稅一定都是雙方都交嗎
老師,給小規(guī)模開了專票,這個(gè)沒事吧,它們不能抵扣,但是可以做成本票啊
其他權(quán)益工具投資的會(huì)計(jì)處理中,沒有可能是債券的可能,持有期間都是應(yīng)收股利,一定沒有應(yīng)收利息的可能?
你好,請(qǐng)問,我之前做的暫估,沒有注明公司,現(xiàn)在是隨便哪家公司跟我們開這筆金額就可以嗎?我們公司是銷售迎賓酒的,發(fā)票開其他的酒可以嗎?
我是在二手車交易市場(chǎng)做的過戶,那邊已經(jīng)二手車發(fā)票給我,那我這種是什么情況?
哦,那就是二手車市場(chǎng)已經(jīng)幫你代開發(fā)票了,你就不用再開了,然后直接把這張發(fā)票給對(duì)方就可以。
我主要是搞清楚要不要交增值稅,一直搞不懂啊
你好,二手車市場(chǎng)再給你開發(fā)票的時(shí)候,沒有讓你交稅的話,你就不需要再那個(gè)交稅了。