你好。學員,新年好 這段話不是轉到其他收益的,是直接沖減了費用的
文化事業費目前疫情期間可以免稅,稅務同意退了,我想知道,新發生的文化事業費還用提取嗎?還是說提取后不交,放到其他收益,或者營業外收入,請發相關的政策依據,謝謝老師 答案1、您好同學,新發生的您也提取,然后如果稅務局還是減免就直接入成是營業外收入就可以了同學。目前 的規定是營業外收入。 答案2、此項減免屬于直接減免,根據會計準則就不用計提了,退回來的費用直接沖稅金及附加就行,不用計入收入 請問老師,不同的答案,請問有沒有什么政策依據
老師,我們領導說以后如果增值稅是免的,增值稅附加這塊就不提了哈,只要把減免的增值稅這塊轉入其他業務收入就可以,那我怎么做轉入其他業務收入的分會計呢
老師你好,針對于這段話,我不懂的地方在于,他是怎么就把這個減免轉到了其他收益?不是最后結轉增值稅的時候,如果符合減免政策,再轉到其他收益或者營業外收入,怎么直接就這么轉了呢?
A答案,進行后續計量的意思,就是到處置環節了嗎我現在搞不懂投轉非,非轉投,用在什么時候,就是什么時候需要轉換 老師講的里面,只有一個,非轉投的時候,產生的好處,不能收,計其他綜合收益貸方, 產生的壞處自己承擔,計公允價值變動損益借方 這道題,他問的什么時間的,后續計量是什么時候的計量[裂開] 題目也沒說是投轉非的情況,我看做的筆記,只有投轉非,公允價值模式下,這兩個差額才計入公允價值變動損益呢
老師,就是以前那個企業所得稅不是我們減征后實繳5%,他按25%這種計提了,最后他有時候就結轉為營業外收入,可能有時候又沒結轉,現在這里掛了一個很大的,這個余額怎么弄?我想直接把這個沖掉,怎么沖啊?還是怎么操作呀?本來我們計提就應該按實際交的計提是不是老師?而且他掛了很大一個營業外收入,這樣利潤也多很多?老師
老師,一月份的報稅我已經申報了,為什么進度條才顯示25%,是哪里沒有完成嗎?
老師好,咨詢下:對方戶名是***網商銀行,摘要:企業實名認證專用,金額請勿泄露。收到金額:0.78 這是什么費用?有了解的嗎?
老師,房屋產權方可以無償捐贈給非公開基金會房屋使用權用于基金會辦公么?基金會開具慈善事業捐贈票據用于產權方抵稅?如果可以,從合規角度考慮需要注意什么?金額和面積有何要求?
老師你好,棉粕的稅率多少,開票是按免稅開還是按9%開
老師,這是報稅實操模塊里的利潤表,為什么3月份的利潤表的答案和老師講的不一樣呢?本期金額應該是3月份的,累計金額應該是1-3月份的才對呀
12月向A公司購買 X產品,向B公司購買Y產品,票未到,貨已經。暫估,借:庫存商品-X 庫存商品-Y 貸:應付賬款-A公司 應付賬款-B公司,這樣可以嗎?
老師面粉廠業務學哪個課程呢
老師,想問下個體戶綁定銀行卡已經按照流水申報個體經營所得收入了,法人能把這個款提出來私用嗎?
要是企業所得稅預繳多了,匯算時可以申請退稅嗎?要是不申請能不能放在以后抵扣嗎
金融管理部門一般是指什么部門?
那實際做賬也這么做?
因為這個是跟增值稅稅控系統相關的,直接沖減費用的,實際也是
實際也是沖減費用,但他這個折舊沖減,是針對購買的大型稅控設備?平時常見的就是200的稅控盤,280的技術維護費,他這個主要是稅控的什么呢
實際也是沖減費用,但他這個折舊沖減,是針對購買的大型稅控設備
平時常見的就是200的稅控盤,280的技術維護費,這個就是設備維護費的