同學,你好 借應交稅費-應交增值稅 貸營業(yè)外收入-減免稅額收入
請教老師,我們小規(guī)模納稅人,季度開票未超過30萬是不需要繳納增值稅,減免的增值稅最后計入營業(yè)外收入分錄,那么增值稅沒有了,附加稅也就為0,我就想問下減免的附加稅要做會計分錄嗎?
您好老師,企業(yè)處置固定資產(chǎn)取得收入計入營業(yè)外收入,開具時繳納增值稅,那匯算清繳時繳納增值稅的這部分營業(yè)外收入如何填寫,如果填入營業(yè)外收入欄那增值稅申報營業(yè)收入與所得稅營業(yè)收入不相符,如果把這部分繳納增值稅的營業(yè)外收入填入營業(yè)收入欄(這欄是填寫主營業(yè)務收入和其他業(yè)務收入),難道年底要把營業(yè)外收入轉(zhuǎn)入其他業(yè)務收入?
請問老師營業(yè)收包括主營業(yè)務收入和其他業(yè)務收入,這兩項都要交增值稅和附加稅,那財務報表匯總的就只有主營業(yè)務收入的數(shù)據(jù),其他業(yè)務收入的不在總數(shù)據(jù)了是什么原因呢?
老師,我們領導說以后如果增值稅是免的,增值稅附加這塊就不提了哈,只要把減免的增值稅這塊轉(zhuǎn)入其他業(yè)務收入就可以,那我怎么做轉(zhuǎn)入其他業(yè)務收入的分會計呢
請問小規(guī)模納稅人季度未超45萬免征增值稅,期末免征增值稅轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入,那么申報表沒有附加費的是否就不用計提附加費了? 例如:本季度銷售價稅185000元,開出1%的增值稅普通發(fā)票增值稅為1831.69元,那么會計分錄: 借:應收賬款185000 貸:主營業(yè)務收入183168.31 應交稅費-應交增值稅1831.69 借:應交稅費-應交增值稅1831.69 貸:營業(yè)外收入-稅收減免款1831.69 就可以了嗎?不用考慮城建稅及教育附加費嗎?
老師,向股東個人借款放短期借款是不對的吧
老師,環(huán)保稅匯算清繳可以單獨抵10%嗎?在哪個表格里填
年銷售收入可扣招待費50萬 實際招待發(fā)生52萬 年中匯算按那個來作為扣除基數(shù) 請老師指教
機票電子普票能抵扣增值稅進項嗎
監(jiān)理服務,施工的企業(yè)所得稅稅負率是多少
甲有兩個子公司乙和丙,丙開票異常,丙需要買五臺辦公電腦,由于開票異常,乙買的這五臺電腦,開票也是乙,那么是丙入固定資產(chǎn)嗎
往來科目 預收賬款 用確認收入嗎 做賬借:銀行存款 貸:預收賬款? 往來賬用一個科目 怎么反映舉個列子理解下
老師,以個人名義貸款買車購買車的發(fā)票是個人的,用企業(yè)賬戶轉(zhuǎn)給個人卡后在還貸款,這個車是企業(yè)用車,合理嗎
這兩條加家庭成員是說,既要是投資者同時是家庭成員嗎?這個加號是并且的意思嗎
關于匯算清繳,有家公司去年全年未發(fā)工資,但是都正常報稅了,匯算清繳時員工也都申報了現(xiàn)在稅務局通知要去稅務大廳去更正申報,這個要怎樣辦理?沒操作過,流程是什么樣的,要帶哪些材料?坐標上海