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1、客戶在酒店使用會議室開會,酒店會為其提供投影儀、鮮花、橫幅、茶水等配套服務(wù),并且客戶開會時間長,還需要酒店提供住宿及餐飲。客人需要酒店為其開具一張會議費(fèi)發(fā)票,將三個消費(fèi)項目合并開成會議費(fèi)發(fā)票。因含有餐飲消費(fèi)所以酒店只給對方開具普通發(fā)票,如果沒有餐飲消費(fèi)可以合并開具會議費(fèi)專票。請問酒店這樣操作可以嗎? 2、酒店自制的食品做成禮盒進(jìn)行銷售,是否可以開具普票-餐費(fèi),按6%繳納增值稅(我酒店是一般納稅人)。

2022-01-21 14:14
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-01-21 14:15

1.可以合并開具會議費(fèi)專票。 2.可以開具普票-餐費(fèi),按6%繳納增值稅(我酒店是一般納稅人)。

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快賬用戶4084 追問 2022-01-21 14:20

可以合并開專票的是不是不得含餐飲等不得抵扣的消費(fèi)額?

頭像
齊紅老師 解答 2022-01-21 14:21

整個會議期間的餐飲是可以合并到會計費(fèi)中

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1.可以合并開具會議費(fèi)專票。 2.可以開具普票-餐費(fèi),按6%繳納增值稅(我酒店是一般納稅人)。
2022-01-21
你好 稍等給你回復(fù)的。
2022-12-05
同學(xué)你好 1、借:庫存商品18760 貸:主營業(yè)務(wù)成本18760 借:主營業(yè)務(wù)收入25000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)3250 貸:銀行存款23250 2、借:主營業(yè)務(wù)成本280000%2B36000 貸:累計折舊280000 累計攤銷36000 3、借:銀行存款424000 貸:主營業(yè)務(wù)收入424000/1.06 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)424000/1.06*6%
2022-12-05
你把題目材料重新發(fā)一下行不行?就感覺你有些題目材料有點兒對不上,就連接不上。
2022-06-17
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