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老師,請問每個月進項、銷項稅額憑證做完,繳納增值稅時,要怎么做憑證啊?可以麻煩老師寫一下對應的分錄嗎,謝謝,還有個問題啊,應交增值稅-進項稅額和應交增值稅-銷項稅額期末可以有余額吧

2022-01-21 11:26
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-01-21 11:28

您好!是的。是可以有余額的 ?一般來說 月末做如下分錄 1、月份終了,將當月應交未交增值稅額從“應交稅費——應交增值稅”科目轉入“未交增值稅”科目。 借:應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅)   貸:應交稅費——未交增值稅 2、月份終了,將當月多交的增值稅額自“應交稅費——應交增值稅”科目轉入“未交增值稅”科目。 借:應交稅費——未交增值稅   貸:應交稅費——應交增值稅(轉出多交增值稅) 3、月份終了,將當月預繳的增值稅額自“應交稅費——預交增值稅”科目轉入“未交增值稅”科目 借:應交稅費——未交增值稅   貸:應交稅費——預交增值稅 4、當月交納以前期間未交的增值稅額 借:應交稅費——未交增值稅   貸:銀行存款

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您好!是的。是可以有余額的 ?一般來說 月末做如下分錄 1、月份終了,將當月應交未交增值稅額從“應交稅費——應交增值稅”科目轉入“未交增值稅”科目。 借:應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅)   貸:應交稅費——未交增值稅 2、月份終了,將當月多交的增值稅額自“應交稅費——應交增值稅”科目轉入“未交增值稅”科目。 借:應交稅費——未交增值稅   貸:應交稅費——應交增值稅(轉出多交增值稅) 3、月份終了,將當月預繳的增值稅額自“應交稅費——預交增值稅”科目轉入“未交增值稅”科目 借:應交稅費——未交增值稅   貸:應交稅費——預交增值稅 4、當月交納以前期間未交的增值稅額 借:應交稅費——未交增值稅   貸:銀行存款
2022-01-21
第一個這個不用,第二個有進項轉出,減免稅款的也得結轉 第三個結轉了之后沒有余額,以后查詢的方便,也能查到有沒有做錯。
2024-03-16
你好,銷項稅額大于進項稅額,結轉分錄是 借:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額), 貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額), 應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅) 同時, 借:應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅), 貸:應交稅費—未交增值稅
2020-09-05
您好,第一這個是否結轉都是可以的,看您的做賬習慣,第二沒認證 只計入待認證進項稅額 認證了 下轉到進項稅額呢
2021-04-01
待認證進項稅額年底不需要處理,等你認證的當月在做處理!
2024-01-25
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