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老師我問一下,一般納稅人開票金額有沒有限制?假如我開出去200萬發票,別人給我開150萬,加上費用什么的10萬,那我要納稅金額就是這40萬嗎?如果酒的話,就是交40萬*4%嗎

2022-01-21 09:49
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-01-21 09:55

你好 ; 你是一般納稅人 ;開票么有限制 ;按實際業務來開票 ; 你們如果時候 購進來銷售的; 收到專票可以抵扣 ; 應交增值稅 = 銷項稅- 進項稅來核算繳納的 ; 你看下你差額來交納 ; 你這個4%是什么

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快賬用戶5259 追問 2022-01-21 10:36

弄錯了,是13%,是沒抵扣的剩余額度照13%交增值稅嗎?那所得稅跟小規模有什么區別?

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齊紅老師 解答 2022-01-21 10:37

?你好;? ?直接??; 應交增值稅 = 銷項稅- 進項稅來核算繳納的? ; 不用在*13%了? ?

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快賬用戶5259 追問 2022-01-21 10:38

我不太懂,如果賣200,成本費用是160萬,那我交多少錢的增值稅?40萬?

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齊紅老師 解答 2022-01-21 10:40

?你好 ;? ?40萬是利潤部分? ;? 你繳納增值稅要用200萬 的不含稅*稅率? - 成本費用不含稅*稅率來計算? ;? ?如果你知道了銷項稅和進項稅? 那么? 你會直接用? ??應交增值稅 = 銷項稅- 進項稅來核算繳納的? ; 不用在*13%稅率了? 了? ?

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你好 ; 你是一般納稅人 ;開票么有限制 ;按實際業務來開票 ; 你們如果時候 購進來銷售的; 收到專票可以抵扣 ; 應交增值稅 = 銷項稅- 進項稅來核算繳納的 ; 你看下你差額來交納 ; 你這個4%是什么
2022-01-21
您好,這樣是不允許的哦。涉稅風險會很大很大,另外來說,對您的新公司現在的進項稅是比較多,現在很充裕,但是過一段時間您業務開展起來以后,進項稅基本都不夠自己用的,千萬不要冒這種風險,對公司的長遠發展影響是很深刻,一旦有問題,后悔都來不及。
2020-07-30
你好,那100萬都是純利潤,如果他是小微企業就100萬×5%。 如果不符合小微企業,就是100萬×25%。
2023-11-09
你好,開進來開出去都是13%的稅率嗎?
2025-03-31
同學您好,1 2月要交稅的,只要發生納稅行為就要交稅
2024-01-12
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