您好,這樣是不允許的哦。涉稅風險會很大很大,另外來說,對您的新公司現在的進項稅是比較多,現在很充裕,但是過一段時間您業務開展起來以后,進項稅基本都不夠自己用的,千萬不要冒這種風險,對公司的長遠發展影響是很深刻,一旦有問題,后悔都來不及。
我新開個公司買了臺設備355萬元。有40萬的稅金可以抵扣的,現在別人想掛靠我公司開工程發票 9個點的專票 開300萬的金額 給我6個點 我就想著如果可以的話我可以用40萬稅金來抵扣 幫補下,這樣我會有利潤嗎
老師您好咨詢個問題:比方我接了一個100萬的工程,其中材料占60萬,人工30萬,利潤10萬,但是我購買的材料都是有發票的,我要開100萬的9個點發票給甲方他才會付款給我,我想請問我這60萬的材料發票是不是可以抵扣,然后只需要把利潤和人工的金額去開票。
公司2018年買了一臺設備價值30萬,取得稅率13%的專票抵扣了進項稅,假設我公司欠個人一筆欠款10萬,要用這臺設備抵債,算是視同銷售我們可以以只按10萬開增值稅稅率13%發票嗎?這樣的話豈不是有20萬的進項稅留到我們公司了
老師,我是掛靠別的公司承接的項目,現在遇到了一個問題,掛靠公司每個月會要求我們提供相對應的進項票,假設6月的時候對方實際開票40萬,我們開票給對方36萬,然后對方以現金的形式扣了我們差額4萬。然后7月對方開票50萬,我們給對方開了54萬想拉平6月的賬,可是對方說已繳稅金不可能在退回了,7多余的4萬只能留抵下學沖,我有沒有什么辦法后期拿回這4萬?
老師,我想咨詢下,假如我公司是勞務分包,開了100萬發票,稅率3%給甲方,增值稅本來要交29126元,我公司付給手下的分包班組40萬,班組開建筑服務費普通發票給我們,我們可以直接把普票40萬/1.03*0.03來抵扣我公司應交的增值稅嗎?并且把40萬金額填在申報表附表3里面的服務、不動產和無形資產扣除項目的本期發生額內,班組開的發票如圖下,這種可以抵扣進項嗎?
請問老師,企業工商年報的認繳出資時間怎么填,比如我們是2030年5月認繳完,就填2030年嗎
公司去年為申請高新購買軟著,需要入賬嗎,應怎樣入賬?
老師,同一控制下企業合并報,實操中企業沒有資本公積的話,恢復那里怎么做
老師,股權轉讓,錢沒有進去,只是營業執照上變更股權了,這個還需要交個人所得稅嗎
老師,請問有excel版本自動生成憑證和明細賬的模板嗎?
老師,我想問下2024.12月的款是2025.4月回的,我們是一個季度計提一次壞賬,那我4月份在做3月份賬的時候還要需要計提一次12月的壞賬嗎,還是說可以不用幾天壞賬了
小規模納稅人,股東的投資款繳納的印花稅分錄怎么寫,借:稅金及附加,貸銀存可以嗎,稅金及附加用設置二級科目印花稅嗎
寫一下分錄,謝謝老師
請問公司利潤率低相應的稅負率是不是也會低,利潤率大概在1%,綜合稅負率在0.7%,這樣是合適的嗎?
請問老師更正以前年度財務報表,相應的納稅申報表是自動帶出更正數據還是需要手動填寫啊?