同學你好!這個使用了一段時間? 是可以的呀 不過? ?稅務機關可能會調查? 這個10萬元? ? ?是否合理 如果他們認為你們報低了價格? ? 有權核定的哈
我們公司是一般納稅人,老板打算注銷公司,公司里有一些機器設備他想賣掉,這個機器設備銷售需要開13%的稅票,而我們沒有進項稅可以抵扣,如果開票銷售的話,需要交增值稅及附稅,企業所得稅,這種情況下,請問怎么樣進行稅收籌劃呢?
公司2018年買了一臺設備價值30萬,取得稅率13%的專票抵扣了進項稅,假設我公司欠個人一筆欠款10萬,要用這臺設備抵債,算是視同銷售我們可以以只按10萬開增值稅稅率13%發票嗎?這樣的話豈不是有20萬的進項稅留到我們公司了
我們現在有一個項目,合同金額大概1200萬,是設備采購項目,我們掛靠在別的有資質的公司下面進行。現在甲方需要掛靠公司提供13%的增值稅銷售發票。我們目前提供給掛靠公司的進項票是1070,但是現在根據合同我們能提供的設備已經全部開完了,剩下提供給掛靠公司的進項缺口有130萬左右。掛靠公司這邊現在要扣我們這130萬進項缺口的13增值稅+附加稅+25的所得稅。我們現在跟他們在商量,這個130萬的進項我們提供材料安裝的人工或者運輸的成本,不夠抵扣的進項稅額我們補,但是25的所得稅這樣就不用交了,請問這樣可以嗎,還有更好的建議嗎
5.某進出口公司為增值稅一般納稅人,2019年3月進口設備200臺,每臺設備的關完稅價格為10萬元,進口關稅稅率為30%,該設備適用的消費稅稅率為20%。當月零售了120臺,每臺價格是20萬元,支付銷貨運輸費用2萬元,取得運輸部門開具的運輸發票(普通發票)。當月還向災區捐贈30臺外購設備,作為職工福利向職工發放50臺外購設備。要求:計算該公司當月進口環節增值稅以及應納的增值稅額。
5.某進出口公司為增值稅一般納稅人.2019年3月進口設備200臺,每臺設備的關完稅價格為10萬元,進口關稅稅率為30%,該設備適用的消費稅稅率為20%。當月零售了120臺,每臺價格是20萬元,支付銷貨運輸費用2萬元,取得運輸部門開具的運輸發票(普通發票)。當月還向災區捐贈30臺外購設備,作為職工福利向職工發放50臺外購設備。要求:計算該公司當月進口環節增值稅以及應納的增值稅額。
車輛保養需要哪些手續給財務?公司辦公室
老師,請問4s店把配件賣給其他公司,庫存結轉是做費用還是做成本
我這個第一項是63.6元,然后這個是折扣9折以后的金額,發票上必須體現9折這個咋開
老師公司與公司之間可以無償借款嗎,1年之內
發票額度210000,結果開了一張310000的發票也能開的,怎么回事
銷售部領用的辦公桌椅到期報廢,才用一次攤銷法,收入直接沖減費用,在貸方提現,編制記賬憑證。。原始價值3000元,賬面價值零元,殘料價值,240元,現金收訖,根據內容編制記賬憑證,若有除不進的情況,保留兩位小數
老師 我是代賬公司的 剛接手的一家公司 他們是新能源發電的 24年的時候呢 他們從建筑公司買了好多材料 然后自己修建的工程項目 但是這些呢 全部被做到成本里去了 現在客戶就是要求要把這些計入固定資產里 請問老師應該怎么做呢 難不成只把科目調成固定資產嗎 那我24年的報表要調嗎 如果要調 那折舊又該從啥時候開始計提呢
@郭老師,24年補繳了23年的稅款1000元,在24年賬上做的以前年度調整。請問在做24年所得稅匯算清繳時將1000元填在“納稅調整項目明細表——跨期扣除項目”的“調減項”嗎?這樣填寫對嗎?
老師,再生資源一般納稅人公司,開具3%專票,進項都是從個人那里收的沒有票,那這個進項票咋取得呢?謝謝老師
銷售部領用辦公桌椅到期報廢,采用一次攤銷法,收入直接沖減費用在貸方提現。原始價值3000元,賬面價值0元,殘料價值240元,現金收訖
老師,有權核定是什么意思?對這定價有沒有具體的規定文件呢?
這個就是覺得你的價格明顯低? ? 可以核定啊? ?按核定價? 征稅的
沒有明文規定嗎?
這個沒有呀,說的都是概念性的。稅法里有。不過一般情況? ? 你們買賣東西? ?稅務不會管的
嗯嗯,謝謝老師。
不客氣。如果對回答滿意,請五星好評,謝謝