你好!另外20萬開勞務服務發票,但是你實際沒有進行勞務服務,相關證據鏈支持不了啊!很容易就被稅務局稽核了。
老師,請問一下,假如我們100萬買一套設備,廠家開100萬的專票給我我們,然后我拿去出租12個月,每月租金10萬,合計120萬,然后我抵扣100萬,另外20萬我就開勞務服務發票,一般納稅人是6%,這樣操作可以嗎?
老師,我們是一般納稅人,本月開銷項發票100萬,但是我只有進項發票80萬,那么本次我就會繳納很多增值稅和附加稅, 那下個月如果開銷項發票5萬出去,然后我收到了進項發票20萬,請問我下個月可以把這20萬全部用來抵嗎?
我現在有家餐飲的,他是每月甲方抽百分之十,比如100萬甲方拿走10萬,其他的包出去的小吃檔口拿走70萬,小吃檔口開票給公司,這樣算收入就是20萬,我想問一下小吃檔口拿來的發票可以抵的嗎?老板的意思就是說他存收入才收到20萬應該就是交20萬的稅,小規模納稅人 就是100萬收入甲方抽走10萬后,這家公司開票出去收款90萬元,另外發給70萬元各個小吃檔口,小吃檔口會開票過來,我想問的就是到底要以多少做收入記稅,小吃檔口開過來的70萬要如何操作
老師你好!請問我們公司是總包(一般納稅人),總包金額比如是100萬,然后分包50萬勞務給別的公司,然后我們公司開出100萬發票去結工程款,并收到了分包勞務公司開給我們的50萬發票(勞務公司是小規模),這樣申報稅時我們公司是不是只需要申報50萬?另外地預繳需要按哪個金額來預繳?
老師,我是一般納稅人,我承包一個酒店裝飾項目100萬含稅,我們把勞務分包出去了,我們只負責采購材料,那么這個月我確認收入100萬含稅并開票 ,收到勞務50萬含稅 ,材料供貨商給我開專票30萬,不考慮還有其他進項了,請問我該怎么計算交多少增值稅?第二個問題就是我可以采用差額計稅嗎?如果可以,老師就以差額計稅方式下幫我算一下
農機商店為什么就是免稅?但是對方會給我開那個增值稅普通發票,怎么回事兒啊?那/銷項免了,那進項是免還是不免呢?
老師,那賬載金額15萬,發放金額152833元,稅收金額152833元,調減2833元,對嗎?
房產稅是怎么計算的?房產稅的基數是什么?都包含什么?不包含什么?
兩個田海,怎么也去不掉
老師,發放的金額截止現在是152833元,25年1月份補計提工資也發了,發放金額不用考慮2833元嗎?
請問房產證的計稅方式是什么?房產證計稅的基數是什么?包括什么?不包括什么?
我們是4S店汽車銷售有限公司,廠家給我們的返利需要繳納增值稅嗎?
老師,25年補計提24年12月工資的會計分錄,借:管理費用,因我公司執行小企業會計準則,24年計提工資15萬,目前工資已全部發放,5月份所得稅年度匯算賬載金額,發放金額,稅收金額各填多少,有調整嗎?
補繳以前年度所得稅是不是調整當年報表就行了,其他年度不用動。 補繳的所得稅可以稅前扣除吧,滯納金不能扣除
工程驗收單必須要有雙方蓋章才能生效嗎?
我們買設備帶人工一起租賃給客戶,最后設備折舊賣給客戶。我們如何在稅務上抵扣和納稅。我們給客戶提供了設備操作和維護還有機修
你好,你們是設備加上人工一起租賃的,那你開票的時候要按照建筑服務9%來開具發票,不是按照動產租賃開具發票的。購買的設備直接抵扣進項稅