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老師,請問一下,假如我們100萬買一套設備,廠家開100萬的專票給我我們,然后我拿去出租12個月,每月租金10萬,合計120萬,然后我抵扣100萬,另外20萬我就開勞務服務發票,一般納稅人是6%,這樣操作可以嗎?

2020-11-12 15:27
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-11-12 15:28

你好!另外20萬開勞務服務發票,但是你實際沒有進行勞務服務,相關證據鏈支持不了啊!很容易就被稅務局稽核了。

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快賬用戶2091 追問 2020-11-12 15:31

我們買設備帶人工一起租賃給客戶,最后設備折舊賣給客戶。我們如何在稅務上抵扣和納稅。我們給客戶提供了設備操作和維護還有機修

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齊紅老師 解答 2020-11-12 15:35

你好,你們是設備加上人工一起租賃的,那你開票的時候要按照建筑服務9%來開具發票,不是按照動產租賃開具發票的。購買的設備直接抵扣進項稅

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你好!另外20萬開勞務服務發票,但是你實際沒有進行勞務服務,相關證據鏈支持不了啊!很容易就被稅務局稽核了。
2020-11-12
你好,本月要先交稅的,下個月的下月認證了才能抵扣。
2021-01-22
總包公司開出100萬發票去結工程款,這100萬是總包公司應向客戶收取的全部款項,因此,總包公司在申報稅時,這100萬是需要納入申報范圍的。同樣地,預繳稅款時也應基于這100萬的金額進行計算。 分包勞務公司開給總包公司的50萬發票,實際上是總包公司支付給分包勞務公司的費用,這部分費用在總包公司的賬目中應作為成本或支出進行核算。在申報稅時,這50萬可以作為成本或支出進行扣除,從而減少應納稅所得額。
2024-04-17
你好,合同金額是100萬就是開100萬,名稱就開合同里簽訂的,不能隨意去更改,如果你開是9%
2022-03-17
你好;? 是的;? 你們可以按照銷售合同的金額來做? ?
2023-02-08
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