你好! 具體是怎么錯的?發之前的分錄看看
發現去年做的工程施工材料費分錄有錯誤,去年就結算了,當時是無票做賬的,發票累計到一定金額開票,現在收到發票應該怎么調整去年的錯賬呢?多做了4百多的金額,去年企業是虧損狀態。
2019年有筆銀行手續費分錄 借:財務費用 貸:銀行存款。現在發現金額錯誤了,現調賬,請問是怎么做會計分錄?
發現去年有筆分錄金額有誤,小規模 應收賬款無誤,主營業務跟稅款金額做錯了,該怎么調整
20年兩份憑證錄入錯誤 1.主營業務成本,錄成了辦公費(科目錯誤) 2.其他業務成本20萬,錄成了30萬(金額錯誤) 應該怎么做調整分錄
2022年有一筆業務錯誤分錄,借:管理費用,貸:銀行存款,正確分錄應該是借:其他應收款,貸:銀行存款,2023年2月份發現之前錯誤,怎么調整分錄
老師請問一下,穩崗補貼怎么申請
老師,公司是2023年7月3日成立的,截止目前還沒有實繳,工商年報里認繳出資時間怎么填?
匯算清繳,企業產生的廣告宣傳費,沒有超過收入的15%,,需要填寫廣告費的表嗎
一筆收入,企業已于2024年開票并確認所得稅收入,繳納了企業所得稅。但由于訂單后期不能執行業務沒有履行,需要在25年紅沖掉這筆發票。那這筆紅字收入是放以前年度損益還是結轉本期損益呀
老師,我們異地開票,現在在電子稅務局進行所得稅的異地預交稅款,能用三方協議扣款嗎?還是最好用微信支付寶交款?還是用銀行卡交款。,
老師您好,個體戶季度多免稅,個體是不是在網上也可以開票
老師,商貿公司,確認收入用了增值稅待轉銷項稅額,但是所得稅收入又申報了,增值稅稅收入又沒申報,這樣可以嗎
核定征收經營所得稅是含稅還是不含稅的
老師,我們是科技有限公司。請問一下2023.11月購進專利,開進來是無形資產*專利技術轉讓費。 借無形資產 貸應付賬款。那需要做借管理費用 無形資產攤銷 貸累計攤銷的嘛?
老師,現金折扣是計入財務費用里的手續費對嗎?
借:應收賬款 61550 貸:主營業務收入 59757.28 應交稅費 1792.72 正確的應是 借:應收賬款 61550 貸:主營業務收入 60348.94 應交稅費 1201-06
借:應交稅費 貸:利潤分配-未分配利潤
這個該怎么調整
主營業務這塊該怎么調
就按我給你的分錄就可以,以前年度的主營業務收入你都結轉了,用利潤分配未分配利潤調整就可以了。
好的,謝謝老師
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老師,我再問下,去年的減免稅額已經轉入營業外收入了。這個調整好的分錄后期該怎么調整
轉入營業外收入,也用利潤分配-未分配利潤代替就可以。
ok,非常感謝
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