您好 請問您紅沖后再開的正確的金額是多少
老師,你好。事業單位。去年已做收入,并已經年終結轉,當時不知道要開發票,我們也沒有稅務登記就按財政補助做的收入。今年接到通知讓開去年的發票,就在今年4月份辦下來稅控盤,在7月份開了發票。現在想問問老師,7月份開的發票,我是不是要調一下賬?10月份申報,我如何填申報表?請老師詳細解答,謝謝!
老師,老師您好!咨詢一下您就是我去年12月有筆款忘記入進去了(增值稅等都去年已繳)在今年12月又紅沖,再開了一筆正確的。你幫忙看看我這分錄,就按我這樣入出現一個問題就是我今年預收款(也就是我的收入)還是72352.38元,我這個月補入的預收款(去年已經申報)今年收入已經是72352.38-這次紅沖的19047.62才對。我不知道怎么入了,有點迷糊!請教一下老師
老師,我們公司是做咨詢服務的,3年前做了一個項目,完工后開了發票,但是對方一直沒有付款,去年對方公司已經無法償還債務,申請了破產注銷,我們的款也沒收回,發票對方也一直沒有抵扣,我們今年就紅沖了這一批發票。請問我開了負數發票,做賬分錄是沖今年的營業收入還是沖哪個科目,請教一下正確的分錄怎么寫
稅務局欠稅公告發出后企業最遲多長時間得繳清欠稅呢
我是做酒店業的,請問酒店買的五金小工具,比如鋸子,記入什么科目
老師,招侍費無票,匯算時調哪張表?
24年印花稅未做入賬,稅法印花稅申報, 匯算時候要怎么調
24年印花稅未做入賬,稅法印花稅申報, 匯算時候要怎么調
賬上印花稅未計提。稅法印花稅申報, 匯算時候要怎么調
老師你好,我們是4S店,有一輛固定資產的車,我們把車貸款了,這輛車原值144000元,我們用這輛車貸款134820元,我們已還分期4494元,剩余130326元分期,折舊3008.34元 這輛固定資產的車銷售給客戶了,客戶沒給我們錢,只是把后期的130326的貸款還完就可以! 這個會計分錄怎么做賬務處理老師
董孝彬老師好!請教您,匯算清繳時:1.填寫職工薪酬支出納稅調整表時,工資薪金支出欄填寫的數據是否是包含職工的醫保,社保費。2.業務招待費支出填寫時,是招待費的總金額填列,還是需要計算后的數據填列。 3.主表中,主營業務收入,主營業務成本,銷,管,財費用就直接取報表數據填寫到主表中。謝謝老師!
怎么導出所有的提問呢?
公司股東出讓股權繳納個稅,可以讓公司代扣代繳嗎