你好,福利費里面的。
公司購買了幾個手機和耳機作為員工的年終抽獎福利,手機金額都在500.6000,這個應(yīng)該怎么入賬?采購的錢是員工先墊付的,公司報銷給他。另外抽到這個獎品的員工需要繳納個稅嗎?
年會上買的禮品送員工或者是給員工抽獎?wù)l抽到就是誰的 這個我入什么科目
年會公司購買禮品給員工計入什么科目?分錄怎么做才是完整的呢
公司年底給客戶送禮計入招待費,費用太多了納稅調(diào)整要增加好多錢,我要是當做員工年會一等獎抽獎買的獎品計入福利費,那福利費不也可以占收入14%就可以替代招待費一部分了
老師您好,我們有2個公司A公司和B公司,年會采購的獎品100件,是3萬元,3萬元發(fā)票是由A公司支付的,但是抽獎的時候是2個公司一起抽的,所以結(jié)果抽下來,有一些是A公司員工抽的有一些是B公司員工抽的,我現(xiàn)在要給A和B公司的員工計算個稅,只要根據(jù)A公司和B公司員工抽到獎品的價值與當月工資合并計算個稅就行了吧?還需要考慮獎品的費用是由A公司承擔的嗎
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經(jīng)交過了,所以不交對嗎?
關(guān)稅為啥是 10800??14% ???他不是關(guān)稅計稅價格,加關(guān)稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應(yīng)收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務(wù)人???
這個為啥要 5989-5085 ??? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎(chǔ),不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節(jié)買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發(fā)票,記哪個科目?可以抵扣企業(yè)所得稅嗎?
老師,稅務(wù)疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業(yè)務(wù)招待費銷售費用:0.00,業(yè)務(wù)招待費管理費處瑪用:132113.00,業(yè)的支付賬載金額:0.00,業(yè)務(wù)招待費稅收金額:0.00 營業(yè)收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據(jù)實申報業(yè)務(wù)招待大額費支山賬載金額
現(xiàn)金報銷單上報銷人和領(lǐng)款人是同一個人,之前企業(yè)管理上簡化就只簽了報銷人,領(lǐng)款人處沒有簽字,審批和發(fā)票都是齊全的,可以在之后規(guī)范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現(xiàn)金已支付,出納簽字佐證可以嗎
可以單獨記年會費用嗎
年會這是二級科目嗎?
嗯我想這樣做可以不 管理費用-年會費用 這樣合適不 因為年會發(fā)生的費用不止這些 我想一起放這個科目
不合適 這個是福利費