你好,先計提 借管理費用 -福利 費 貸應付職工薪酬-福利 費 發放進 借 應付職工新酬 貸 庫存商品
老師,請問一下,公司過節買的禮品發給員工,從購買到發放的分錄怎么做呢,收到專票
年會上買的禮品送員工或者是給員工抽獎誰抽到就是誰的 這個我入什么科目
月子中心購買員工陪護用的床上用品計入什么會計科目,完整的
年會公司購買禮品給員工計入什么科目?分錄怎么做才是完整的呢
購買物品贈送給員工的會計分錄怎么做呢
工業制造企業,計提工資時不同部門的工資需要按工時分配分開做工資表嗎?
尚未做匯算清繳,發現24年有一筆30多萬的免增值稅收入未入賬,現在補做,是調整第四季度報表和增值稅申報表,補四季度印花稅和水利建設基金,匯算清繳按調整后的報表填報嗎?發票2025年5月才會開出,2024年增值稅報表填入未開票收入,2開票當月沖回放到開票收入,是這樣嗎?
老師,請問我的固定資產去年購買100萬,每年會計上折舊是20萬,去年我是一次性折舊的,今年匯算清繳需要調增了,我需要調增多少,以后每年都需要調增多少?
購買銀行理財產品需要交印花稅嘛?
請問老師這個分錄怎么寫
剛入職 一家消防工程公司 他們家還有一家門窗公司 前期會計一直放在一起記賬 門窗廠發生的業務記往來 消防正常記主營業務收入 后期會計把門窗廠的業務直接記到了消防的主營業務收入 這樣可以嗎 我應該按照哪個做
老師付的車險怎么做分錄,能做一下嗎
老師,就是員工墊付的貨款,報銷的時候填付款申請單還是費用報銷單
請問一般納稅人光伏發電賣電公司,缺成本票了,現在開進材料票來怎么做分錄
老師您好,請問收到保險公司的退費怎么做賬?
哪來的庫存商品呀
月末需要做什么嗎
如果你買的東西是需要入庫的,外購的商品不視同銷售,確認時直接出庫,按理應該是這么做的 1.借 庫品商品或者周轉材料科目(這個科目可用于辦公用品,不是什么原材料) 貸 銀行存款 2.計提福利 借 管理費用福利 應付職工薪酬-福利 費 確認時 借 應付職工新酬 貸 庫存商品 月末這么做可以了,計提和確認即可。
謝謝,我們沒計入庫存商品,直接發完
如果你不入庫,就借 管理費用-福利 費 貸應付職工新酬, 同時再借應付職工薪酬 貸 銀行存款
建議購買商品是需要做商品出入庫的管控的。建議采取第一種老師的做法
支付去年的叫人幫忙折活動需要的紙盒費用,去年沒記賬的,今年付款,要怎么做呢
那就今年 做賬進入今年成本也可以的,但在年終匯算清繳時,不能入今年 的成本,要從成本中減掉調增繳納企業所得稅
我在做管理賬,給老板看的
就做今年成本就可以,老板要算就算,不算就T出來就得了嘛