你好; 是的; 所以你要 記入招待費去 ;? ? 你要確定到底是給員工還是 給? 客戶的; 分別 做科目的?
老師,公司收到的餐費發票,除了做業務招待費和職工福利還能做什么,最好可以全額計入費用。因為收入,因為收入不算多,工資總額也很少,到時候涉及納稅調整的太多了,如果我做工人的餐費,還需要調整嗎?這個算成本還是福利費啊?如何賬務處理?做工人的福利費,如果是成本,那需要計入工人的工資記個稅嘛?
1、文藝演出單位,是計入主營業務成本; 2、公司自己年后,計入福利費用, 3、要是工會支付的話,計入工會自己的賬目,職工活動支出。 年會的例子可以看下,我覺得這個老師的比較全: A企業今年年會中,租賃場地花費了21 000元,開具會務費發票;餐費45 000元,開具會務費發票;準備了10臺空調作為年會的獎品,共計20 000元,個人所得稅由公司代為承擔。則,小王公司財務處理如下: 計算員工應繳的個人所得稅: 應付稅款=20 000×20%=4 000(元)。 編制跨級分錄如下: 借:管理費用-會議費 21 000, 管理費用-業務招待費45 000, 管理費用-職工福利費20 000, 營業外支出-代繳個稅4 000, 貸:銀行存款90 000。 個人所得稅直接20000乘20%是為什么
請問公司分期付款買車給員工做福利費怎么做帳? 比如車36萬 1、除了已支付12萬,剩下的24萬分期支付 2、用公司名義分期每個月一萬 3、員工接受這輛車起需要工作三年后才能離職 4、提前離職規定入如下: ①2年內分期貸款還沒有還完離職的話則2年剩余月份1.3萬償還公司。 ②超過兩年未滿三年離職的則剩余月份需要償還公司8000元 按上述福利規定,我們要收到發票要怎么做福利費入賬金額和分錄怎么做 實際支付了12萬首付,其他的還沒有付,但是發票開的是全款。要是一次性入福利費扣除限額有限制,我們按照今年工資算,預計全年福利費扣除數20-21這里。要是按12萬入賬加上11-12分期支付今年這個車福利費就占14萬,要是其他福利費加起來就在21萬以內可以全額扣除。全款入賬就扣除發生的福利費里有25萬這里沒得扣除要調增
老師,老板一年采購很多酒還有一些煙,就是用于和客戶,領導,朋友,公司員工聚餐用。這部分的金額挺高的,有沒有什么方式,比如開票的內容,可以合理稅前扣除。因為我比方算了下,收入達到1000萬,都只能扣除招待費5萬(一般公司那有那么容易達到1000萬)。剩下的要全額調整。但分分鐘這些費用都有10萬了。這500-600來萬的生意,都是飯桌上和客戶,領導,談來的。花費10煙酒錢也不算多。
不知道怎么解決問題是上個會計在去年每個月工資提2萬也發2萬,但是個稅就申報5千,然后呢年底就多提工資5萬和一萬多的福利費?工資是假的福利費也是假的,她這樣做了意思就是為了利潤虧損狀態,如果要調增企業所得稅7*15000=105000*2.5=2625元,老板不是罵死了這個會計了,現在疫情這個小芝麻公司每個月才幾萬元收入還要交稅,有沒有什么方法可以不交這個稅,還有又計提假工資假福利費6萬元,老師像這樣的情況我也只能補一些福利費發票,那個工資怎么處理不交稅或者少交稅?
老師 昨天財管的回放為啥選不了倍速
給客戶送禮,品牌包包等,需要繳納什么稅種呀?
小規模公司開1稅點專票10萬,所有稅費用由我們公司承擔,這個費用是怎么算?我們也給小規模開10萬普票。
老師,我們公司是一般納稅人購進二手車時二手車交易市場開的普票,出售二手車時發票上沒有稅率只有價款也是開的普票嗎?銷售開的普票的話,稅率多少?
請問老師是不是銷售商品只要出庫就視同銷售商品進行賬務處理而不是按是否開票來確定。謝謝老師
這道題不會 老師,麻煩詳細解答一下
出售單位車輛 開票金額5000元過戶手續150怎么寫分錄 這5000在利潤表里哪個項目體現 算企業收入嗎
貿易公司,報關單上貿易術語應該是CFR,錯誤的寫成了CIF,對出口退稅有影響嗎?
請問企業所得稅匯算清繳截止到什么時間
老師,采用會計軟件后,登錄憑證,會記科目后,自動生成科目余額表?需要注意哪些?謝謝