您好,這個是這樣的 借 應交稅費 貸 以前年度損益調整——營業外支出
老師,請教一個問題,單位去年到了一筆補貼做了營業外收入,今年說這邊要做專項應付款,不做收入,想今年調整,是不是只能調到以前年度損益里,會計分錄應該怎么寫呢
您好,請問去年有一筆補交個人所得稅+滯納金的正確科目是,借:應交稅費-應交個人所得稅,借:營業外收入-滯納金,貸:銀行存款,但都做錯成了借:營業外支出,貸:銀行存款了,現跨年了應該怎么調整呢
老師好 我發現去年應交稅費教育費附加應該繳納100 滯納金繳納10元 但是去年這110元都計入了應交稅費教育費附加這個科目里 我想調整一下 把應計入營業外支出 滯納金的10元調整出來 應該如何更改賬務呢
以前年度損益調整是哪個會計要素下的分類啊?去年有一筆滯納金支付了,應該是應交稅費,我計入了營業外支出,沒辦法反結帳,現在要怎么調整呢。
老師你好,我公司去年12月有一筆收入沒做賬現在要做的話做以前度損益調整,增值稅和滯納金今天已經申報了,年度所得稅我怎么去調呢?應該調整哪幾個地方哪個表?
請教一下,非常感謝!應付職工薪酬,在確認前都已經發放過了,還需要繼續確認應付職工薪酬嗎嗎?而且一般工資都是按月計提的,這里是幾個月累計在一起一下子計提確認,這樣可行的嗎?
老師,那選擇差額征收,但開進來的發票對應不到相應的項目怎么辦,可以混淆扣除嗎
老師,合伙人在公司申報社保公積金,工資0申報還是報離職,離職對退休有沒有影響
老師好!請教:使用財務軟件,建立往來明細二級科目,是不是應該在一級科目下面設置二級往來單位明細呢?軟件里面還有個往來賬明細,這個能當作二級科目嗎
500以下無票支出,有收據,需要納稅調增嗎
感覺差額納稅可以扣除分包款和材料成本票等,和抵扣進項差不多啊
老師,都選擇了簡易計稅,取得固定資產的專票還怎么抵扣啊,沒有一般計稅的項目啊
王老師為什么我開了一張紅字發票我看不到,但是之前開的就看的到,什么原因
老師那如果選擇差額征收,是不是要求對方給我們開普票就可以了,就沒有必要專票了
請郭老師回答一下我的問題,其他人不要接,接了也請退回