你好,首先檢查往來科目是否存在同一個客商同一個業務多邊掛賬的情況,如果有,可以進行合并。其余的往來科目可以通過支付賬款和催收收款結轉。
你好。我現在是小規模納稅人,我想注銷公司。但賬務上還有其他應付款(不是股東的,是同公司的借款),應付職工薪酬,預付賬款,固定資產(不會變賣,金額也很小)。我該怎么處理,負債累的都計入營業外收入嘛,這樣的話可能會繳稅,有沒有什么更好的辦法?
老師,21年10月底新成立的公司,開通了稅務,11月借了個人的錢掛其他應付款,后來又借給別的公司錢掛其他應收款,老板去談業務發生了差旅費,沒談成。有銀行結息收入,轉賬手續費比利息少。目前還沒有業務其他業務發生,現金流量表我該怎么做?只做差旅費和財務費用這塊嗎?
小規模納稅人,沒什么業務,只有一個探礦權,也只有因為辦理探礦權相關事務發生的費用。年底應收賬款,其他應收款和應付賬款和其它應付款都有很多掛賬,該如何處理呢?
(房產中介行業) 20年-21年個人費用公賬支付(16個人):往來款、服務費、活動費等(90%無發票,只有銀行支付憑證 借:其他應收款--個人 貸:銀行存款 24年1月調賬: 借:管理費用 貸:其他應收款--個人 老師,請問: 1、這家房產中介,之前會計掛其他應收-個人,導致賬上有71萬多(到現在3年多了),現在想調平(都用銀行存款付了),可以如上面分錄調到管理費用里去嗎? 2、有一筆21年2月借的短期借款(向其他公司借的),調賬可以:借:短期借款 貸:其他應付款--法人嗎?法人其他應付掛賬103萬。 3、因為公司實收資本1.1萬,會計把公司的各種費用支出掛法人其他應付款(賬上103萬),現在企業無法歸還給法人,因為自22年1月起沒開發票,收入也沒進公賬,請問欠法人的款怎么平賬?謝謝!
公司主要營業代收代付租金,與上級單協議收取代理費用,例如上年度廠房面積40000平方,代理費用0.6元每平方每月,收到各類廠房租金500W扣除應收代理費用:28.8W,其他款項全部上繳上級單位。因為之前沒有做每月收入結轉。年底沒有做年終結轉收入,現在我該怎么確認結轉收入,財務報表怎么更正?(四季度已報稅上傳了財務報表)我說明下公司賬務處理 收到租金時(賬務處理) 借:銀行存款 貸:其他應付款代收款XX廠房(不開票) 上繳款項時(賬務處理) 借:其他應付款付代收款XX廠房--上繳XX款(上級單位開具收據) 貸:銀行存款。 系統:月底結轉代收款和付代收款結余。(這里出現一個問題資產負債表上其他應付款掛賬:包含了其間費用和未結轉代費用,這里要不要處理?) (小企業會計準則,小規模納稅人。這種情況怎么處理規范?)
麻煩問下上年度多計提的折舊如何處理?
老師現在家具行業有補貼嗎
老師,填寫 企業所得稅季報 營業收入 營業成本 就按照3月份的利潤表 本年累計數填寫是嗎?
安裝消防開具發票為勞務消防安裝對嗎?
老師請問合同專用章可以蓋騎縫章嗎?
老師您好,預收賬款這個科目是在什么情況下可以使用
本年營業額比上年營業額突然增長很多,有影響嗎?
老師當月把應付賬款轉入營業外收入,用不用計提企業所得稅
老師您好,我們公司是新辦企業,簽了很多裝修合同和設備安裝工程合同,我申報印花稅按什么稅目申報呢?是建設工程合同這個嗎?
公司處理自己用過的汽車,在二手車市場給客戶開了一張二手車發票。我們公司申報增值稅的時候,是在開具其他發票,還是未開具發票那欄填銷售金額呢
暫時支付不了的,又不確定能不能支付的只能以應收應付直接繼續掛在賬上是吧?不用做壞賬準備吧?