您好,這個稅額只能進行留抵,不能退稅哦
老師,小規模代開專票 自動扣款的 只是這個發票紅沖了 因為是8月份開的 9月紅沖的 還沒有退稅 附加稅紅沖了是不能退的 我在9月又重新代開了一張專票 里面的附加稅和增值稅都是扣的沖紅的發票的稅額 增值稅的差額會退稅 我就想問下 附加稅抵扣紅沖發票的附加稅這個過程是怎么記賬的
上個月收到的增值稅專票未抵扣,這個月才發現把公司的稅號開錯了,不能進行抵扣,要交稅嗎?交的稅還能退回來嗎?
#問題#12月開票30萬,沒拿進項票回來抵扣,要交增值稅,1月的時候能不能把發票沖紅了,然后進行退稅,是不是增值稅和附加稅都能退回來,退稅需不需要專管員審核?
我們公司建了一個籃球場,對方開了專票。當時抵扣了。后來退留抵增值稅的時候,把錢退了回來?,F在稅務局要求用于集體福利不能抵扣,要求把錢交回去。要怎么進行賬務處理。
外貿出口的,供貨商6月進項開票內容有誤,需要紅沖,那勾選了退稅發生回退后,在申報這個月增值稅的時候,退稅勾選供貨商開回來正確的發票(本應該是6月份的進項票),那我還需要填寫在附表二的第26欄嗎?
這個為啥要 5989-5085 ??? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師,本月銷項稅額小于可抵扣進項稅額,老板問我如果多開幾百萬銷項票,會不會影響企業所得稅,缺不缺成本票,這個是得怎么算啊,有點蒙,麻煩提供一下思路謝謝
比例稅率是也叫從價定率吧?
農業小規模納稅人需要繳納哪一些稅,拿到營業執照后辦理哪些事?
公司購進雞蛋再進行銷售,免征增值稅和企業所得稅嗎?