在21年12月做成本費用賬務處理,就可以
請問一下12月開票,成本發票沒到,先暫估發票22年1月到了,不能算21年的成本了嗎?有個老師說看全責發生制 一定要在21年回來才算
本來12月要開回來的進項發票,別人給放到今年1月份開回來了,請問匯算清繳時,這張發票能作為上一年度的成本使用嗎?
2021年12月份估價入庫購買的材料,2022年12月份對方給來了材料發票,像這種跨年給開來的發票,在22年匯算清繳時,21年已按估價材料入成本, 1、用不用調增 2、22年開來的發票還能入賬嗎
2021年12月份估價入庫購買的材料,2022年12月份對方給來了材料發票,像這種跨年給開來的發票,在22年匯算清繳時,21年已按估價材料入成本, 1、用不用調增 2、22年開來的發票還能入賬嗎
請問一下 我這個月轉帳,要2024.1月2日開回來一張進項發票, 我下個月做12月帳和認證進行時候,1月2日的這張發票能做12月份的費用和抵扣進項嗎?
老師,我24年年底有些費用暫估了。現在發票一直收不回來。我現在匯算清繳需要調增,那25年還需要把多暫估的費用再做賬調回來嗎?
老師 請教:現在都要求企業交工會經費了嗎
老師好,企業有研發費用加計扣除,都是要做研發費加計扣除稅審報告嗎?
老師,公司是民非企業,現在職工退休后有3個人每個月公司還給他們發放工資,這部分退休人員工資還要申報個稅嗎?殘保金申報算這些退休人員工資嗎?
老師 你好。公司一些基建費用,辦公費用,如果讓銷售部門分攤 應該怎么做
采購了一批貨,比如說雞蛋,10000斤,五萬塊錢,分兩年很多次銷售出去了,結果發現,銷售發票數量開來9990斤,但是金額券開完了,統計進銷發票的數量余了十斤,但是公司賬面上也沒有貨也沒有金額了,這種情況怎么處理
本腦銷售500萬,成本350,三項期間費用50,這樣怎么算盈虧平衡點?
老師好:咨詢下 企業往來款壞賬計提的依據是什么?計提比例的選擇?這個有規范性文件規定嗎?或是制度層面的要求,可以介紹下企業實際生產經營中公司這部分的具體執行方式嗎?
1.欠供應商貨款100萬,未開發票,公戶沒錢先從甲方專戶代發20萬,代發時,借工程施工-材料款供應商,貸,應收賬款(客戶),2.公戶二次付款30萬時,借工程施工-材料款-供應商,貸銀行存款,我記賬時后都忘記用應付賬款,問這剩余50萬,和之前已付的50萬補憑證,體現供應商的應付賬款
老師,災害預警項目,投標人報價沒按招標文件要求的明細項報,是否屬于無效投標?
可發票上的開票時間是1月10號,可以直接放到12月一起作進帳里嗎?
可以直接放到12月一起作進帳里
怎么帳務處理?是把之前的暫估沖紅,然后按正常的入帳嗎?借庫存商品,應交稅費,貸銀行存款嗎?
是的,把之前的暫估沖紅,然后按正常的入帳
如果我已經報稅了,這個發票能放到匯算清繳時使用嗎
已經報稅了,這個發票能放到匯算清繳時使用
怎么處理
需要調帳嗎
需要調帳。沖減苗木價值或主營業務成本
抱歉,回答錯地方了。 不用調賬
不調帳,這張發票放在什么地方入帳?
這張發票要怎么處理,還是直接附到之前的暫估后面
直接附到之前的暫估后面 或者沖銷原分錄,再做發票分錄,附上發票
好的,謝謝老師,明白了,
不用謝,有幫到你就好。請五星好評!