可以先暫估,在2022年匯算前取得發票都可以算21年的成本
請問一下12月開票,成本發票沒到,先暫估發票22年1月到了,不能算21年的成本了嗎?有個老師說看全責發生制 一定要在21年回來才算
請問老師21年申報的成本數字,到12月31日發票數量不足開不進來,要到22年1月1日開進來可以嗎,成本發生實際是屬于2021年的
老師,請教一下,2021年發生的成本費用原來沒開來票,2022年1月份才開的票可以做賬放到21年12月份憑證里嗎?
老師,一般都說匯算清繳之前把上一年暫估的成本發票要開回來,那么22年把21年的發票開回來,做賬做在21年的12月還是?
老師好,21年購買貨物暫估入庫,也結轉成本了,22年3月份發票收到,暫估價與發票不一致,少了95元,我做21年匯算清繳把少記成本95元在30其他行調減95元,22年做賬沖減暫估成本,按發票價格入庫,結轉成本,等23年做22年匯算清繳時再調增95元,這樣做對嗎?
老師,小規模納稅人普票正常稅點3個點,開票現在都是1個點,銷售做賬計提應交稅費按1個點提的,現在把應交稅費轉轉營業外收入,按一個點轉還是3個點轉,
老師你好:我有個戶之前是定期定額,后來變為查證征收,我在稅務系統里怎么能查到什么時間變為查證征收的
工會支出,會員產生一些文體活動活動,有的不做文體支出,直接做會員活動支出可不可以
老師!假如有一百萬的庫存商品一直沒有銷售出去,注銷公司的時候這一百萬庫存該怎么處理呢?要交稅啥的不?
員工因為受傷,公司支付的慰問費計入什么
老師,如果租房面積433平米,然后總金額62500元,那單價就是倒計100多是吧?
老師,我們遭到員工投訴說2月少發他工資,他每個月工資3000,2月份因為過年休息實際應發2400,他覺得少發他600,但是不巧這個月個人所得稅申報是按照3000給他申報的,這種情況應該怎么辦呢,是給他更正之前的申報嗎,前提是他已經提出勞動仲裁了,個稅截圖也已經申報到法院了,這種情況怎么辦呢
老師你好:我有個戶之前是定期定額,后來變為查證征收,我在稅務系統里怎么能查到什么時間變為查證征收的
老師,物業公司在賬務處理上有什么特點?應該不復雜吧
老師,您好,外地的建筑服務業務結束了,是不是財務上還得辦個什么業務
那就是明年5月前,發票回來都能算21年,那這個分錄老師可以告訴我嘛。假如我21年12月暫估,借庫存商品暫估 貸應付賬款暫估 22年5月收到發票,借庫存商品暫估紅字 貸應付賬款暫估紅字。重做一筆借庫存商品 具體金額 貸應付賬款具體金額 但是好像有個利潤分配未分配利潤的,這個要怎么做的分錄呢?
如果沒有涉及到損益是不需要調利潤分配的,按你上述分錄做就可以了。這種不是發生時就入成本費用,入庫存商品的,不存在入哪年的成本,是在實際銷售時結轉成本的。