你好,同學成本已經減少了95元,23年做的時候再不用調整了。
電子稅務局點提交可以撤回嗎?提交算申報嗎
一般納稅人變成小規模納稅人后,應增值稅-待認證進項稅科目有余額要怎么處理
員工1-2月工資都是零申報,現在3月所屬期不打算申報員工了,可以把員工離職時間填在24年的12月份嗎
老師您好!因存在視同銷售行為,會計上沒有做銷售處理,記入銷售費用了,稅務上已確認銷項稅額,賬表不符,怎么調整可相符
企業法人以自己房子向銀行貸款,銀行直接將款項打給了有合同的第三方公司,然后第三方將款打給個人。公司賬面沒有款進出入。最終也是法人自己還銀行款。只不過第三方收到錢后給我們公司開了發票,這種情況怎么做賬呀。
資產負債表的年報是在財務軟件選擇2024年12期的嗎
看科目余額表能看得出。這個季度是虧損還是盈利嗎?
支付憑證截圖是報銷必須的原始憑證?
老師要是個人部分直接發工資扣除計其他應付款那其他應付款一直掛賬
老師就是我把個人部分社保直接記在了應付職工薪酬工資里面那匯算清繳是不是調增
22年我收到發票賬怎么做呢?
你好,沖減暫估成本,按發票價格入庫
21年商品賣出,結轉主營業務成本了,22年入賬是應該先沖減主營業務成本,再沖減暫估,再按發票價格入賬?
你好,是的,是這樣的。
入賬完了還要再結轉主營業務成本,成本在21年已經結轉了,多扣的95元成本在23年匯算22年時不應該再調增嗎?
我對這點還是有些糊涂,老師可以推薦我聽聽課嗎?
你好,21年匯算清繳已經調減了
21年匯算清繳調減相當于是按正常發票價格入賬的,22年沖減之前成本,按發票價格入賬的,成本是增加了,21年已經扣除成本了,22年不應該調增嗎?這個思路是對的吧?
你好,同學實際付款是按發票付款的嗎?
是的,按發票金額付的,實際上商品沒買就已經賣出去了(發票就開出去了),所以按之前的價格暫估的,年底對方單位想提前走流程先開發票,后來買來貨再把貨物發過去,所以價格有出入
你好,那就需要再調整一次了。