你好,你們單位以后也不支付嗎?這個什么什么業務的。
你好,我1月和2月增值稅已經申報了,然后3月份的時候說疫情期間我們的開的生活服務類的發票的稅不需要繳納,于是他們把1月和2月的增值稅稅退回來給我們了,退回來的這個款我這邊就直接做了營業外收入了。我就想問問這樣的退稅款做了營業外收入需要繳納企業所得稅嗎
各位老師好,請問一下小規模納稅人,季度未超過30不用繳納增值稅,但是我之前做收入的時候分錄是 借:現銀100 貸:營業收入 貸:應交稅費_增值稅 現在是這個增值稅不用交需要轉入營業外收入 分錄是: 借:應交稅費_增值稅 貸:營業外收入 那老師我等明細賬的時候這筆錢我應該怎么等,也寫在借方嗎?但是寫在借方的話不應該是已繳納的稅費嗎?
對方開票過來,我方未付款,是做營業外收入嗎 1.分錄怎么寫 2.這比收入需繳納增值稅嗎 3.這份發票之前已抵扣的增值稅是否需要轉回
訂單取消貨做好未發,打官司勝訴收到賠償款,是計營業外收入嗎?需要繳納增值稅嗎?之前部分開過發票怎么處理?
小規模納稅人房屋出租收入可以分攤做收入嗎?還是一次性計入收入?(比如收了1年的房租)然后這個月收了好多家的房租,開了普通增值稅發票30萬,由于是小規模納稅人,所以剛好未超還不用交稅。那如果我按分攤的方式的話,因為還有1月份和2月份也收到過租金,這個月比如確認了收入35萬,是不是不存在繳納增值稅,因為繳納增值稅是按照開票來的,所以在分攤的情況下無論我確認的收入是否超過30萬,都不需要繳納增值稅對不對?
給天貓開票為什么金額是2363.78然后開出的發票金額是2387.42呢
#提問#老師,我們公司工抵房拿回來的房子,現在產權歸公司,開發商給公司只能開普票,不能開專票嗎?那這個房子賣的時候我的增值稅就損失了嗎?
是不是2013年以前注冊的公司全部都已經實繳了?
老師,補交去年的房產稅,滯納金會計分錄。補交當年的房產稅,滯納金會計分錄分別怎么做
老師,請問下合同負債產生的違約金是進相應商品的成本還是進營業外支出
老師,我們公司賣貨給A公司,A公司是要出口的,但是當時A公司沒有出口資質,就找我們老板說借用我們公司出口。 后面老板就幫他們用我們公司報關出口了,那個貨款呢又是美元轉到他們A公司的, 這樣的情況能退稅嗎
老師您好,我的科目余額表應交增值稅銷項稅借方有余額0.02元,這個我查出來是2023年2季度繳納的時候多交了0.02元,但是不知道為啥我的銀行賬又是平的,老師這個應該怎么調整合適呢
老師,我們酒店是一般納稅人,搭建了一些小規模的公司(其中有個物業公司),把保潔人員和維修人員分到了物業公司,我現在物業公司給酒店開票,具體怎么開? 需要在電子稅務局的具體操作步驟,還有選的稅收分類編碼,每個月主要就是保潔和維修,這個月需要給開保潔費發票(因為沒發生維修) 我選的這個編碼對嗎?
請問工資能用一般戶發嗎?
去年繳納的所得稅達不到稅負率,稅務局讓補繳,是在匯算清繳的時候調整費用嗎,調整的費用有什么要求嗎
不是不支付,而是兩三年前的發票,財務換了幾個,老板也不記得了,原始憑證無從查找,金額50萬又比較大,一直掛賬
這是購買貨物的嗎?借庫存商品應交稅費應交增值稅進項貸應付賬款,如果不知道什么業務的,借應付賬款貸營業外收入抵扣的增值稅不需要轉出來。
營業外收入不交增值稅 已抵扣的進項也不用轉出
是嗎老師
哦對的是的是這么做的。
謝謝老師,你每次指點都很清楚,五星
不用客氣,工作愉快,非常感謝。