你好,是的計入營業外收入,不需要繳納增值稅,之前開過的發票沖掉就可以了。
老師您好,公司之前收到一筆訂單貨款,已開票已繳納增值稅,現在訂單取消,我怎么處理?相關分錄怎么做?我未發貨
1、預收賬款超過三年甚至三年以上,對方單位已無法聯系到,未發貨未開票給對方,應該如何處理賬務呢?做不開票銷售收申報相關的稅費,還是做營業外收入呢?需要什么手續呢,只做股東會決議可嗎? 2、預付賬款超過三年甚至三年以上,對方單位已無法聯系,未開票給我們,有些發一部分的貨給我們,有些未發貨給我們,本單位應該如何把賬務處理好呢? 3、應收賬款超過三年甚至三年以上,對方單位已無法聯系統,我公司已發貨已開票給對方,本公司應該如何把賬務處理好呢? 4、有限責任公司:資本公積轉增為實收資本,自然人股東需要繳納個人所得稅嗎
對方開票過來,我方未付款,是做營業外收入嗎 1.分錄怎么寫 2.這比收入需繳納增值稅嗎 3.這份發票之前已抵扣的增值稅是否需要轉回
訂單取消貨做好未發,打官司勝訴收到賠償款,是計營業外收入嗎?需要繳納增值稅嗎?之前部分開過發票怎么處理?
就是假如我們公司10月份有一個線下渠道業務,10月份也發貨了,客戶之前說的是次月對賬開票然后打款,那當月怎么處理這筆業務的收入和增值稅呢? 您好,確認未開票收入,繳納增值稅即可。次月開票,沖銷上個月的發票,再做一筆和上月一樣的分錄即可。
老師,去年按正常工資薪金申報了個稅,今年代開了勞務發票過來(不用交稅),更正成勞務報酬了,發票上注明次月代扣代繳,我這邊已經在去年的個稅申報上把正常工資薪金更正成勞務報酬了,稅務上還會不會有風險,會不會提示沒有幫代扣代繳個稅
開辦期,沒收入,一般納稅人,開了個票,測試,又沖紅了??梢粤闵陥髥?/p>
稅務老師查21年和22年的賬,說研發費用直接人工是整數,明顯有問題,讓修改匯算清繳表,這該怎么修改呢,
老師這種客戶的名字怎么在憑證上面顯示
老師船務的賬怎么做賬務處理
深圳社保入稅務局了嗎?請問目前深圳社保在哪里增員減員?
老師,我今天上班遇到一個問題,就是我們收到的承兌背書和被背書人都是同一家公司,這樣的承兌我收了會有風險嗎?
老師,我們用的收銀系統美團抖音收錢,我做賬怎么做啊,要不要用其他貨幣資金過度
那我想請問一下,買的那個機械嗯交的定金都半年了,還沒給退,當時支付的時候是個人微信付給他對方公司的,然后定金的定子寫的是這個定,這個定金對方能給我們退款嗎?
生產出口退稅企業明細里選擇備案清單退稅,我以為就是單證備案。稅已退,我還要準備備案清單嗎,指的是什么?