您好,是先預交稅款,然后在機構所在地申報納稅。
2月份跨區(qū)域有工程項目,2月開具了發(fā)票,3月10日跨區(qū)域預繳了相關的稅款,(增值稅:10074.03)為什么我申報2月份增值稅時,填寫附表4“建筑服務預征繳納稅款”欄次,抵扣本期實際抵減稅額(4534.96元)后,相對的主表第28欄次“分次預繳稅款”也帶出了對應的(4534.96);點擊全申報后提示:主表第28欄“①分次預繳稅額” 填報異常 請檢查《增值稅納稅申報表(一般納稅人適用)》是否存在錯報或漏報!這是什么原因?
跨區(qū)域建筑工程服務,12月份已經開票了,但是1月申報期沒有時間去預繳,可以先申報本地增值稅在附表四上建筑服務預征繳納稅款先填入跨區(qū)域需預繳增值稅金額,等過后再去異地預繳增值稅可以嗎?
建筑公司有一個異地項目,項目部所屬期4月申報的預交增值稅,但是5月才交增值稅,5月拿回公司,5月開票。請問4月份增值稅申報表上需要填寫附表4建筑服務預征繳納稅款那項嗎
你好老師,建筑企業(yè)跨區(qū)域施工的話需要預繳增值稅及相關稅費。之前我們公司一直都是先在電子稅務局填跨區(qū)域涉稅事項報告,然后下載下來到外地施工地的稅務大廳進行預繳稅款,但是這樣很成本太大了因為施工方和公司跨省距離特別遠。我最近看到電子稅務局上面就有增值稅和附加稅的預繳表,是不是我直接填這個增值稅及附加稅預繳表并直接在線上預繳稅款就可以了?這樣操作是不是就可以不用再填之前那個跨區(qū)域涉稅事項報告然后也不用再去大老遠的建筑施工地稅務大廳預繳啥的了?
你好 老師 我們去年6月份和8月份開了35.16+35.16萬元建筑發(fā)票 當時沒有做跨區(qū)域報告,沒有在云南稅務預繳2%,增值稅,已經在公司注冊地貴州稅務局按照9%,申報了增值 這是要不要再到云南稅務局繳呢?預繳2%增值稅呢?
老師信息采集好了,但申報那里人數是0
老師我添加完人員顯示信息已存在,那下步怎樣操作
什么情況下發(fā)票不能紅沖。 已經入賬了,或者說是已經勾選了? 或者說是這個月沖紅上個月的,就不能沖紅了。
老師,請問計提和支付工會經費的會計分錄怎么做?
我填寫了4個專項扣除,贍養(yǎng)老人扣1500,子女教育有兩個,每個2000,總共4000,還有一個住房貸款是1000,為什么合理才給我扣除5000啊,不應該是6500嗎
一般納稅人增值稅主報表里邊期末未繳稅額(多繳為負數)這一欄確實是負數,是從上一年過度過來的數據,今年交稅會抵減今年需要交的增值稅嗎
公司向個人借款要還利息,這個利息,需要公司申報個人所得稅嘛,個人需要去代開利息發(fā)票不
l老師,成本大于收入了,可以嗎 申報時提示稅務風險
老師好,我單位人員發(fā)放工資走勞務派遣,我單位小規(guī)模勞務公司給我開專票我能抵扣嗎?
老師我單位小規(guī)模,我的上游客戶需要開專票,可以開嗎?稅率是1還是3?
那異地沒有預繳可以先申報機構所在地的嗎
您好。那你預交的稅款這一期就沒法扣了。
在增值稅附表四里填上異地需預繳增值稅,主表上28行分次預繳稅額哪里就會扣除了,這樣可以先申報嗎
還沒有預交呢,預交稅款那張表你填不了。