您好 需要繳納增值稅5% 城建稅7% 附加稅3%跟2% 印花稅0.03% 土地增值稅 購買方繳納契稅3% 印花稅0.03%
老師請問公司名義買房,比方說500萬,實(shí)際付出去的,那么需要繳納那些稅費(fèi),稅率是多少?是一次性繳納還是每年都要繳納?
老師,一般納稅人公司出租房給個(gè)人開的9%稅率的普票,正在繳納增值稅就可以了是吧?還需要繳納什么稅?那個(gè)房產(chǎn)稅是個(gè)什么稅?什么情況下該交呢
老師,出售的二手房,這個(gè)房子已經(jīng)10年以上了,還需要繳納增值稅嗎?雙方都需要繳納什么稅?稅率是多少?
老師你好,公司租房子,承租方和出租方都需要繳納什么稅,稅率是多少
老師 房產(chǎn)證上用途是商務(wù)金融用地 的公寓 個(gè)人出售時(shí)需不需要繳納增值稅 已經(jīng)滿兩年 非背上廣深
老師,我是29期學(xué)員,已經(jīng)看完了22期的回放,著急上班的話,可以把匯算清繳的資料提前發(fā)到群里嗎
我們公司投資了一家別的公司 占股份20% 20萬 錢打過去了 這個(gè)分錄怎么做?
請教一下,非常感謝! 1-增值稅和合同負(fù)債不是分開算的嗎? 增值稅怎么會計(jì)入合同負(fù)債里面的?不應(yīng)該分開算的嗎? 2-題目里面 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅8800 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——預(yù)交增值稅8800 這個(gè)增值稅到底是由誰轉(zhuǎn)到誰?看不懂,為什么要這樣轉(zhuǎn)換? 已經(jīng)按履約進(jìn)度確認(rèn)收入了,為什么增值稅要這樣處理??沒履約前收的增值稅的名稱是什么?履約了一部分后,收的增值稅名稱是什么要怎么處理。
1-增值稅和合同負(fù)債不是分開算的嗎? 增值稅怎么會計(jì)入合同負(fù)債里面的?不應(yīng)該分開算的嗎? 2-題目里面 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅8800 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——預(yù)交增值稅8800 這個(gè)增值稅到底是由誰轉(zhuǎn)到誰?看不懂,為什么要這樣轉(zhuǎn)換? 已經(jīng)按履約進(jìn)度確認(rèn)收入了,為什么增值稅要這樣處理??沒履約前收的增值稅的名稱是什么?履約了一部分后,收的增值稅名稱是什么要怎么處理。
香港公司和大陸公司法人有關(guān)聯(lián)是否存在風(fēng)險(xiǎn)呢?
老師,中級會計(jì)難還是在記賬公司做會計(jì)難
老師,可以員工服務(wù)費(fèi)提成由第三方公司開票收款嗎,簽個(gè)代收協(xié)議可以嗎
老師,我們公司購買對方公司持有的另外一家公司的股權(quán),賬務(wù)怎么處理??
用了以前年度損益調(diào)整科目,當(dāng)月的未分配利潤和凈利潤都是邏輯關(guān)系對不上的,需要調(diào)利潤表嗎。還是不用調(diào),對不上就對不起
老師無票收入附加付款憑證,比如餐飲行業(yè)一天的收入第二天一筆進(jìn)入銀行的,有些開發(fā)票了,有些沒有開發(fā)票,,這樣的無票的收入怎么付原始憑證啊
老師房子都已經(jīng)10年了,還需要繳納增值稅嗎
房子都已經(jīng)10年了,還需要繳納增值稅