你好 ;? ? ? 你 是美容服務? ?要在服務里面去報哈 。 不能寫貨物類的??
老師,我公司小規(guī)模季報,有無票收入50000.不再開票給對方,季報填表的時候,是不是要在貨物及勞務那里填入50000/1.03,
小規(guī)模公司經營的美容店,都是無票收入,報增值稅時服務那一欄不能填寫,只能填在貨物及勞務那里,總額沒超45萬,就填在貨物及勞務那里要緊嗎
小規(guī)模納稅人有貨物及勞務又有服務、不動產和無形資產,在填制增值稅及附加稅費申報表時,是兩邊都要填寫,還是只單單填寫貨物及勞務那一欄
老師,請問一下汽車服務公司小規(guī)模的,開票內容勞務*環(huán)保汽車維修 1000 現(xiàn)在申報增值稅是填寫貨物及勞務還是填服務那里?。?/p>
我是軟件服務費行業(yè),但是我的經營范圍里也有銷售業(yè)務,登錄電子稅務局里稅種認定里面沒有貨物那項,那我每次申報時,銷售的金額數(shù)據(jù)就只能填在服務那一列。貨物及勞務那列填不了,我現(xiàn)在怎么弄呢。
匯算清繳彌補虧損怎么做
小規(guī)模如何計提增值稅和附加稅
餐卡里面有100塊錢,銷戶了,把錢退給對方了,這個賬怎么做
老師,您好!我們老板有一家小規(guī)模納稅人公司由于銷售額快超季度 30 萬了,再加上成本票也缺口挺大,老板也不愿意交增值稅和企業(yè)所得稅,請問您這邊有什么好的方案嗎?謝謝您[愛心]
您好,小規(guī)模納稅人24年4季度錯把政府補助收入做成了3個點的未開票收入去申報了,后在25年一季度做賬時沖紅了這筆憑證,那請問這筆金額是在24年匯算清繳的A105000納稅調整項目明細表中去調整就行嗎?
老師,籌建期業(yè)務招待費匯算填管理費用其他還是業(yè)務招待費?
各位老師大家好,如果開20萬元的發(fā)票,需要有多少錢的成本呢,這個怎么算呢,請各位老師指點一下,謝謝
只要董孝彬老師回答,老師月底了,準備給老板講講報表的情況,領導說我要能說出來,哈哈,我今天就把您做好了翻出來看,老師這個辦公費以及其他的費用都是按照我們賬套里面結轉損益的那個憑證統(tǒng)計的對吧
購置固定資產最后一年轉讓價格10,殘值20,在計算變現(xiàn)抵稅的時候為什么不是賬面價值減去轉讓價格來算這個抵稅,而是用殘值價格和賬面價值來作差計算
資產評估一般是多少錢?
服務那里無法填寫,是要去稅務局改嗎
你好 ;? 去找稅務局給你改下? ??
現(xiàn)在要我提交一個情況說明。寫明新增的稅目和起始時間。我應該用哪個稅目呢。生活服務嗎
?你好; 是的? ?。你們美容服務是的? ?