您好,您現(xiàn)在發(fā)生的是什么收入?
請教個問題:我是個體工商戶,2020年四季度開了張貨物勞務的票,四季度的時候增值稅稅務登記那只登記了信息服務類,沒有登記商業(yè)的稅目,我于2022年1月4日登記了商業(yè)的稅目?,F(xiàn)在增值稅及附加稅申報表上貨物及勞務列第11欄自動顯示有數(shù)第21欄顯示為0,能報存。把21欄塡上數(shù)保存顯示“本期未達起征點免稅額應等于第11欄未達起征點銷售額乘以征收率,并且允許1角錢誤差!”樣式的提醒。我現(xiàn)在怎樣報,如果找稅務,找那個科
我是軟件服務費行業(yè),但是我的經(jīng)營范圍里也有銷售業(yè)務,登錄電子稅務局里稅種認定里面沒有貨物那項,那我每次申報時,銷售的金額數(shù)據(jù)就只能填在服務那一列。貨物及勞務那列填不了,我現(xiàn)在怎么弄呢。
你好..我申報咱們學堂的高新企業(yè)增值稅報表.發(fā)現(xiàn)銷售的軟件收入屬于即征即退.. 但是在填寫銷項那張表里面..已經(jīng)把銷售軟件收入填寫在了即征即退貨物及加工修配里面..那就證明這部分已經(jīng)沒有繳納銷項稅額..那我在學堂實操這家公司稅務局還退換了即征即退的稅款..我是哪里沒有理解好嗎
我公司經(jīng)營范圍里有軟件服務,但也有貨物銷售,但是由于首次稅務報到時稅務給我核定的稅目只有軟件服務費,所以我每次申報填報表時銷售數(shù)據(jù)時都只能填在服務及不動產(chǎn)那一列,而不能填在貨物及勞務那一列(因為沒有核貨物稅目,所以那列填不進去)。請問這樣有沒有影響?
公司營業(yè)執(zhí)照可以銷售貨物,但是稅種沒有核定貨物的稅種,貨物及勞務那一列填不了。然后因為是小規(guī)模納稅人沒有超30萬都是開的1個點的發(fā)票 我可以把開的銷售貨物的發(fā)票和勞務的發(fā)票金額全部填在服務、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)這一列嗎
申請注冊美國API證書支付的美元用代扣代繳稅嗎?
你好問下,定期定額個體戶要報印花稅嗎
老師,我們是內(nèi)賬,房租一年2400元,這個我有沒有必要分攤到每個月呢,我現(xiàn)在是一次性做到費用里邊的,我們是批發(fā)零售行業(yè),租的是倉庫帶辦公室一起的那種,我這個是做管理費用還是銷售費用好
老師好,什么是分賬系統(tǒng)
老師,勞務公司給用工單位開的是專用發(fā)票,但是成本是代發(fā)工資,這樣可以出成本嗎
年報中有利潤情況下是否享有民族地方部分優(yōu)惠的三個選項,申報時怎么判斷是否享有呢?還是按默認的來?
公司處置了一個運輸設備(購進時有進項抵扣的),怎么開發(fā)票。項目,稅率怎么開?收到8000元,稅率怎么計算,怎么申報?
老師,公開招標,四個供應商,預算790萬,其他三家供應商報價差不多600多萬,有一家報價410萬,這家報價低的怎么才能證明合理性?
原來認繳時間都很長,比如一個公司認繳出資時間是2047年,現(xiàn)在新的公司法規(guī)定5年內(nèi)要實繳到位,現(xiàn)在企業(yè)年檢,認繳時間是按章程的認繳時間2047年,還是填2030年
老師你好,我們是4S店,有一輛固定資產(chǎn)的車,我們把車貸款了,這輛車原值144000元,我們用這輛車貸款134820元,我們已還分期4494元,剩余130326元分期,折舊3008.34元 這輛固定資產(chǎn)的車銷售給客戶了,客戶沒給我們錢,只是把后期的130326的貸款還完就可以! 這個會計分錄怎么做賬務處理老師
銷售產(chǎn)品
現(xiàn)在真的覺得當時去報到的時候給我辦業(yè)務人員真的辦事情太草率了,最基礎的印花稅也沒有。真是服了
。去稅務局核定稅種,然后您再申報。
電子稅務局可以添加稅種嗎?
各地。各地情況不一樣一般各地情況不一樣,一般都可以。你申請稅務審核。