你好,你再點擊保存看一下的呢
老師,麻煩幫我看一下,是不是沒有消費稅附加稅的報表,沒有辦法報附加稅?這種情況怎么處理了?
老師麻煩幫看一下怎么處理,我已保存增值稅及附加稅報表
老師麻煩幫我看下報表是這么多,怎么報電子稅務局的時候就不一樣了,麻煩老師幫我理下,謝謝
麻煩老師幫忙看一下,我這個漏申報了,增值稅,地方教育附加,城建稅教育費附加我在增值稅那項申報了的,怎么顯示沒申報的,個人所得稅,籌建期沒有怎么申報?
老師您好,麻煩幫我看一下,這個公司如果注銷,怎么繳稅?報表上的數據怎么處理?
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師,本月銷項稅額小于可抵扣進項稅額,老板問我如果多開幾百萬銷項票,會不會影響企業所得稅,缺不缺成本票,這個是得怎么算啊,有點蒙,麻煩提供一下思路謝謝
點了幾次都是這個問題提示
你每張表都保存了嗎,比如說附表
都保存了,是系統問題,謝謝老師
好吧,也辛苦你了,你可以嘗試換瀏覽器看一下