先填寫(xiě)增值稅申報(bào)表,申報(bào)成功后才可以填消費(fèi)稅附加稅的報(bào)表。
老師,麻煩幫我看一下,是不是沒(méi)有消費(fèi)稅附加稅的報(bào)表,沒(méi)有辦法報(bào)附加稅?這種情況怎么處理了?
麻煩問(wèn)一下,像這種報(bào)表為何報(bào)稅時(shí)總是提交不了?還要跑到稅務(wù)局解決? 麻煩幫我看一下,報(bào)稅時(shí)有沒(méi)有特別注意的?
老師麻煩幫我看下報(bào)表是這么多,怎么報(bào)電子稅務(wù)局的時(shí)候就不一樣了,麻煩老師幫我理下,謝謝
麻煩老師幫忙看一下,我這個(gè)漏申報(bào)了,增值稅,地方教育附加,城建稅教育費(fèi)附加我在增值稅那項(xiàng)申報(bào)了的,怎么顯示沒(méi)申報(bào)的,個(gè)人所得稅,籌建期沒(méi)有怎么申報(bào)?
老師麻煩給看一下這個(gè)附加稅申報(bào)表,本月有交增值稅,但是卻不用交附加稅,這是用了什么優(yōu)惠政策?
麻煩老師看看我們企業(yè)的稅負(fù)率: 不含稅全年?duì)I業(yè)收入:15950866.42 增值稅:68195.41 附加稅:7634.63 所得稅預(yù)算:16918.86。麻煩老師算一下稅負(fù)率情況。
我們小規(guī)模的,從公戶(hù)付了1W從一家一般納稅人購(gòu)進(jìn)了一批貨,之前談的不含稅,現(xiàn)在要票,對(duì)方要求補(bǔ)13%的稅點(diǎn),我們小規(guī)模3%,補(bǔ)13%點(diǎn)很吃虧,現(xiàn)在能怎么辦?
老師,我們預(yù)交水費(fèi)2000,是不是要做預(yù)付賬款?但是發(fā)票就是預(yù)交水費(fèi)項(xiàng)目。我到時(shí)候用什么票據(jù)沖預(yù)收?
老師代理業(yè)務(wù)怎么設(shè)置開(kāi)票權(quán)限,步走麻煩說(shuō)一下,謝謝
老師好,附加稅這塊稅率是多少?
老師,你好,請(qǐng)問(wèn)我做賬計(jì)提了1600249.84元,然后,我將未票收入開(kāi)票1376146.79元,還有224102.05元未開(kāi)票,然后我做賬時(shí),未開(kāi)票收入開(kāi)票了,不是就要沖銷(xiāo)掉,可是我的開(kāi)票金額和T3賬上的收入對(duì)不上 開(kāi)票金額比賬上的收入多1152043.74元
要付個(gè)人稿酬19161.3,是不是減去個(gè)稅后的金額報(bào)給對(duì)方開(kāi)票?19161.3要付多少個(gè)稅哈?是怎么算的?
老師您好,請(qǐng)問(wèn)企業(yè)做年度匯算清繳的時(shí)候,稅金及附加是包括那些,要不要加上個(gè)人所得稅
老師好,借款付的利息(投資公司)在匯算時(shí)是要調(diào)增的對(duì)吧,有合同,但利率肯定高于銀行很多。
從去年辦的營(yíng)業(yè)執(zhí)照,到今年都沒(méi)有年審過(guò)。上面提示,2024年年審,我我下面要怎么填?資金數(shù)額和從業(yè)人員怎么填?因?yàn)闆](méi)有線下實(shí)體經(jīng)營(yíng)過(guò),所以是不是填零人數(shù)填零嗎?還是填一?
沒(méi)有增值稅報(bào)表,增值稅是季報(bào) 消費(fèi)稅是月報(bào)