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Q

2.2019年10月份達宏公司新建一座辦公樓,建造中發生以下支出:(1)以存款購人工程用材料300000元,增值稅39000元,已人庫。(2)辦公樓領用上述材料220000元,剩余材料轉為企業存貨。(3)辦公模領用生產用原材料30000元,原進項稅額已抵扣。(4)結算應支付工人工資50000元,以支票支付其他費用20000元,接受本企業供電車間勞務4000元。(5)2019年12月底建設完工,交付使用。預計使用40年,預計凈殘值率5%。采用直線法計提折舊。(6)2020年5月,偉宏公司發生火災,辦公樓毀壞,于是對其進行裝修,2020年6﹣月為裝修支出期,裝修中發生支出200000元,取得有關變價收人50000元。5月末,達到預計可使用狀態,預計可延長3年,折舊方法和凈殘值率不變。估計可回收價值500000元。要求;根據以上資料編制相關的會計分錄。(單位用元表示)(15分)

2022-01-10 11:21
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-01-10 11:40

你好,分錄多,做好發給你

頭像
齊紅老師 解答 2022-01-10 11:56

1借:工程物資??? 300,000.00 應交稅費-應交增值稅-進項稅???? 39,000.00 貸:銀行存款??? 339,000.002借:在建工程??? 220,000.00 貸:原材料??? 220,000.003借:在建工程???? 30,000.00 貸:原材料???? 30,000.004借:在建工程???? 74,000.00 貸:應付職工薪酬???? 50,000.00 在建工程???? 20,000.00 制造費用???? 40,000.005借:固定資產??? 324,000.00 貸:在建工程??? 324,000.006借:在建工程??? 320,793.75 累計折舊????? 3,206.25 貸:固定資產324000 借:在建工程??? 200,000.00 貸:銀行存款??? 200,000.00 借:銀行存款???? 50,000.00 貸:在建工程???? 50,000.00 借:固定資產??? 470,793.75 貸:在建工程??? 470,793.75

頭像
齊紅老師 解答 2022-01-10 11:57

1借:工程物資??? 300,000.00 應交稅費-應交增值稅-進項稅???? 39,000.00 貸:銀行存款??? 339,000.00 2借:在建工程??? 220,000.00 貸:工程物資? ? 220,000.00 3借:在建工程???? 30,000.00 貸:原材料???? 30,000.00 4借:在建工程???? 74,000.00 貸:應付職工薪酬???? 50,000.00 在建工程???? 20,000.00 制造費用???? 40,000.005 借:固定資產??? 324,000.00 貸:在建工程??? 324,000.00 6借:在建工程??? 320,793.75 累計折舊????? 3,206.25 貸:固定資產324000 借:在建工程??? 200,000.00 貸:銀行存款??? 200,000.00 借:銀行存款???? 50,000.00 貸:在建工程???? 50,000.00 借:固定資產??? 470,793.75 貸:在建工程??? 470,793.75

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你好,分錄多,做好發給你
2022-01-10
你好 (1)以存款購入工程用材料300000元,增值稅稅額39000元,已入庫; 借:工程物資??,應交稅費—應交增值稅(進項稅額),??貸:銀行存款 (2)辦公樓領用上述材料280000元,剩余材料轉為企業存貨; 借:在建工程,原材料,貸:工程物資 (3)辦公樓領用生產用原材料30000元; 借:在建工程,貸:原材料 (4)以存款支付工人工資50000元,其他基本費用20000元,接受本企業供電車間勞務4000元; 借:在建工程,貸:銀行存款 (5)2019年8月,建設完工,交付使用。 借:固定資產,貸:在建工程?
2022-12-10
同學你好 1; 借,工程物資300000 借,應交稅費一應增一進項39000 貸,銀行存款339000 2 借,在建 工程280000 貸,工程物資280000 借,原材料20000 貸,工程物資20000 3; 借,在建 工程30000 貸,原材料30000 4; 借,在建工程74000 貸,應付職工薪酬50000 貸,銀行存款20000 貸,生產成本一輔助生產成本4000 5 借,固定資產384000 貸,在建 工程384000
2021-02-22
同學你好 1; 借,工程物資500000 借,應交稅費一應增一進項65000 貸,銀行存款565000 2; 借,在建 工程450000 借,原材料50000 貸,工程物資500000 3; 借,在建工程64200 貸,原材料64200 4; 借,在建工程50000 貸,生產成本50000 5; 借,在建 工程95800 貸,應付職工薪酬95800 6; 借,固定資產450000加上64200加上50000加上95800 貸,在建 工程 折舊 折舊額=(450000加上64200加上50000加上95800減75000)/30/12*6
2021-04-20
您好 1.志德公司為增值稅一般納稅人,2019年自營建造一幢辦公樓,發生相關經濟業務: (1)5月1日,為建設辦公樓購入鋼材一批,取得增值稅專用發票,金額400000元,增值稅52000元,款項以銀行存款支付。 借:工程物資 400000 借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 52000 貸:銀行存款 452000 (25月5日,辦公格工程領用上還全部鋼材。 借:在建工程 400000 貸:工程物資 400000 (3)6月10日,辦公樓工程領用外購生產用材料一批,該批材料購進時取得增值稅專用發票上注明的全額為100000元,增值稅額為13000元,增值稅額已抵扣。 借:在建工程 100000 貸:原材料 100000 (4)9月1日,以銀行存款支付其他工程費用82000元。 借:在建工程 82000 貸:銀行存款 82000 (5)9月20日,計提本月工程人員工資56250元,并以銀行存款支付。5月至8月累計發放工程人員工資393750元。 借:在建工程 56250 貸:應付職工薪酬 56250 借:應付職工薪酬 56250 貸:銀行存款 56250 (6)9月30日,該辦公樓完工達到預定可使用狀態,預計使用壽命20年,預計凈殘值為20000元,采用直線法計提折舊。 借:固定資產103200 貸:在建工程400000%2B100000%2B82000%2B56250%2B393750=1032000 (1032000-20000)/20=50600 借:管理費用 50600 貸:累計折舊 50600
2022-12-16
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