您好, 填寫在增值稅減免稅明細表里面
請問,員工11月27日用自己錢墊付280元增值稅稅控系統服務費,還沒報銷,這一般是放在11月申報時填寫這280的技術服務費抵減呢還是放在下月12月份她報銷后再申報這280的抵減呢?
請問,員工11月27日用自己錢墊付280元增值稅稅控系統服務費,還沒報銷,這一般是放在11月申報時填寫這280的技術服務費抵減呢還是放在下月12月份她報銷后再申報這280的抵減呢?
請問一下購買開發票的金稅盤160元,稅盤服務免費是280元,請問這個要申報增值稅時做抵扣是填寫在增值稅報表中哪一欄呢?
當月支付金稅盤的280元服務費,如果當月沒用交稅,增值稅申報的時候,這個280元應填寫在哪一張申報表里?
請問本月被扣稅盤的信息服務費280,如果當月不用于抵稅,可以留抵嗎?需要填寫在申報表嗎?
老師,這個金額是24年4個季度預交的實際金額嗎?
老師:去年一筆管理費用在登賬是管理費用科目漏登記了,銀行付款的,銀行日記賬登記了(手工賬),金額不大,記到今年損益里,貸方科目怎么處理?
老師,一月份的報稅我已經申報了,為什么進度條才顯示25%,是哪里沒有完成嗎?
老師好,咨詢下:對方戶名是***網商銀行,摘要:企業實名認證專用,金額請勿泄露。收到金額:0.78 這是什么費用?有了解的嗎?
老師,房屋產權方可以無償捐贈給非公開基金會房屋使用權用于基金會辦公么?基金會開具慈善事業捐贈票據用于產權方抵稅?如果可以,從合規角度考慮需要注意什么?金額和面積有何要求?
老師你好,棉粕的稅率多少,開票是按免稅開還是按9%開
老師,這是報稅實操模塊里的利潤表,為什么3月份的利潤表的答案和老師講的不一樣呢?本期金額應該是3月份的,累計金額應該是1-3月份的才對呀
12月向A公司購買 X產品,向B公司購買Y產品,票未到,貨已經。暫估,借:庫存商品-X 庫存商品-Y 貸:應付賬款-A公司 應付賬款-B公司,這樣可以嗎?
老師面粉廠業務學哪個課程呢
老師,想問下個體戶綁定銀行卡已經按照流水申報個體經營所得收入了,法人能把這個款提出來私用嗎?
填寫只是表示減免稅有增加,并沒有實際扣除對嗎?
對,就是表示增加,并沒有實際扣除。