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請問,員工11月27日用自己錢墊付280元增值稅稅控系統服務費,還沒報銷,這一般是放在11月申報時填寫這280的技術服務費抵減呢還是放在下月12月份她報銷后再申報這280的抵減呢?

2020-11-27 11:05
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-11-27 11:05

你好。兩個月都可以的,建議在11月份

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快賬用戶9877 追問 2020-11-27 11:07

老師,我11月分錄怎么寫,怎么體現出來比較合適?她還沒報銷。

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齊紅老師 解答 2020-11-27 11:08

借:管理費用 貸:其他應付款_員工 借:應交稅費應交增值稅(減免 貸:管理費用

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快賬用戶9877 追問 2020-11-27 11:09

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2020-11-27 11:10

不客氣,祝您生活愉快

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你好,你賬上要先反映這個購買情況
2020-11-27
你好。兩個月都可以的,建議在11月份
2020-11-27
本月發生就填寫,但是本期抵扣那里不填寫
2020-12-10
1,這樣做對的。2,可以現在填上去的
2021-07-08
可以的,可以全額抵減增值稅 借:應交稅費—應交增值稅—減免稅 440 貸:管理費用 440 可以做到9月的 只要填增值稅附表四和減免申報明細的
2020-10-10
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