你好。兩個月都可以的,建議在11月份
請問老師,我們一般納稅人,七月份買稅控盤,花440元,收的是普票(稅控160元,服務費280元)這個可以抵減,請問老師分錄怎么做呢?統統做到九月份嗎?報稅是只填增值稅附表四和減免申報明細嗎?
請問老師,我們一般納稅人,七月份買稅控盤,花440元,收的是普票(稅控160元,服務費280元)這個可以抵減,請問老師分錄怎么做呢?統統做到九月份嗎?報稅是只填增值稅附表四和減免申報明細嗎?
請問,員工11月27日用自己錢墊付280元增值稅稅控系統服務費,還沒報銷,這一般是放在11月申報時填寫這280的技術服務費抵減呢還是放在下月12月份她報銷后再申報這280的抵減呢?
請問,員工11月27日用自己錢墊付280元增值稅稅控系統服務費,還沒報銷,這一般是放在11月申報時填寫這280的技術服務費抵減呢還是放在下月12月份她報銷后再申報這280的抵減呢?
1.請問今年3月份有增值稅稅控系統維護費280元,在帳上已經做了會計分錄: 借:管理費用-辦公費280 貸:銀行存款280 稅額增值稅申報還沒有抵減這280,但是也做了抵減分錄 借:應交稅費-應交增值稅-減免稅款280 貸:管理費用 280 請問這樣會計處理合理嗎? 2.這280元的維護費,在3月增值稅申報時沒有在附表四稅額抵減情況表中填寫,那么現在申報6月增值稅時可以在附表四中補填上稅額抵減本期發生額280嗎?
老師好,請問一下,我們公司之前的股東投資了200萬,做了實收資本,后來這個股東跟董事長鬧掰了,把股份轉給了董事長找的股東,然后從公賬把這個200萬還給他了,然后新股東沒有打錢進來,那么我這邊怎么做分錄
A公司課題費收入10萬于2022年入公司其他業務收入并納稅,課題發生支出計入費用支出4萬元,2024年上級決定將此課題轉給B公司繼續,請問剩余的這6萬元A和B單位分別需要怎么做張?A已經納稅了是不是轉B的剩余金額不用再交增值稅了?兩單位間不用開發票了吧?
求匯算清繳后賬務處理 要不要調整去年末計提的法定盈余公積
請問獸藥免稅嗎?如果不免稅稅率是多少?
客戶公司名字變更 應收款要重新增加一個抬頭嗎
老師,稅收滯納金做匯算清繳的時候需要納稅調增嗎
老師,請問下,我們公司有幾個抬頭,有的抬頭銀行沒有流水,只有銀行服務費扣費之類的,偶爾某個月份有收入進賬。也一定要做工資表么,工資表人數有要求嗎,因為我們公司員工工資都是另外一個抬頭發。
我司采購一批硬件三百多萬,然后賣給其它家,平價,都開專票,會有什么風險
老師,年度個稅匯算清繳是什么時候
老師我工資薪金實際發生30萬,計提50萬,20萬計提工資2025年發放了,那我匯算,實際發生額是填寫多少
老師,我11月分錄怎么寫,怎么體現出來比較合適?她還沒報銷。
借:管理費用 貸:其他應付款_員工 借:應交稅費應交增值稅(減免 貸:管理費用
好的,謝謝老師
不客氣,祝您生活愉快